财务报销制度OA流程操作说明(分校版)(共6页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上紫光教育财务报销制度(分校版)OA流程操作说明一、 OA申请请款流程操作说明第一步:员工提出请款申请进入OA系统:按下图红框标注处逐步操作。工作流-新建工作-财务-快速新建下图红框标注部分,按例填写。“支付方式”按实际情况选择。如有附件可通过“公共附件区”上传。下拉至“会签意见区”,按要求填写后,单击“转交下一步”。“会签意见区”须写明:款项具体支出项目、缘由、金额等详细信息。(须与报销单填写项目及所附原始凭证对应一致。)如下图:选择“部门主管审批”后,单击“选择人员”,如下图:单击“选择人员”后,出现如下对话框左侧选择校区及部门后,右侧出现人员名单,员工选择本校区校长,单击“确定”。继续此操作,申请题目须由“请款(借支)申请”改为:“校区名+员工姓名+请款项目+金额”。修改途径见下图(对红框部分进行修改即可):完成单击“确定”,该员工申请流程结束。第二步:各分校校长审批。各分校校长收到工作流申请,打开后,进行审批,审批通过即批复“同

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