财务报销流程财务报销流程(共9页).doc

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上财务报销流程为进一步完善财务管理,规范财务行为并严格执行财务制度,结合本公司实际情况,特制定本标准及程序。 一、 借款 1、 各相关业务人员视工作需要暂借现金的,必须由借款人填写“借款申请单”,写明借款理由、借款金额及预计还款日期,经总经理或营运总监批准后方予借支。(各部门审批流程见附件一)。 2、 借款金额较大时(超过2000元人民币)需提前12个工作日知会财务部相关人员,以确保及时给予借支。 3、 所借款项在相关工作结束一周内,借款经办人必须按报销流程(见附件一)办理相关手续后及时向财务部销帐。对于出差返回后超过一周无故末报销清款者,扣款100元人民币。3个月内末报销作为自动放弃报销处理,不予结帐并从工资中扣除其借款金额。 4、 办事处销售人员当月取得的票据必须25日前按挂号信寄出,否则扣款¥200,并且在未进行报销前不予借支。 二、 费用报销 为加强费用管理,厉行节约,严格控制费用开支。各种开支采取事前计划,事后审批制度。 1、 出差人员差费预报标准如下: 职务

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