精选优质文档-倾情为你奉上费用报销管理制度第一章总则第一条:为加强公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条:根据公司实际情况,将费用报销分为交通费、出差差旅费、培训费、业务招待费、办公费、福利费、其他费用等。第三条:本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程第一条:原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证、印章:国家或地方税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的查询网址进行核实,避免假票。3、发票抬头:购货方名称(需提供给开票者公司全称,不得是简称或有错别字),如果是增值税专用发票,需提供给开票者公司的完整开票信息。4、发票版面:不允许有任何涂改的痕迹,包括(金额、购货方名称以及其他项目),即使对方手工涂改后再
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