采购内控审计范文(共8页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上工厂钢材购销存审计报告根据内控部的工作安排,按照审计工作的要求我们对工厂2006年1月1日至2008年10月31日期间钢材的购销存情况进行了全面审计。现将审计结果汇报如下:一、 背景介绍1. 本次审计的钢材,系指工厂冲压车间生产汽车配套件所使用的钢铁材料,不包含基本建设及设备维修所使用钢铁材料。2. 工厂冲压车间,2007年初建设完成,2007年4月份试生产,2007年7月份正式规模化生产。3. 冲压车间的产品为圣达菲配套件门板、地板等74个具体零部件,单车定额消耗钢板513.42公斤,零件净重定额226公斤,出品率为44%。4. 工厂2007年2008年12月,根据工厂采购部资料下达采购订单9127吨(后解除1561吨),实际入库6474吨,尚有未入库订单1701吨,差异733吨,据采购员介绍实际采购数量与订单数量上下差异10%属正常范围内,为XX投料时的差异。生产投入钢板消耗5513吨,产出零件净重2276吨,形成余料154吨,产生废料2569吨,出品率为2276/(5513-154)=42.46%,废料销售收入金额为

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