精选优质文档-倾情为你奉上XX年度财务管理工作检查方案各公司:根据XX的管理要求,按照XX年财务管理工作部署,为实现财务管理制度化、流程化、规范化,事业部财务部计划对个业务公司开展XX年度财务管理工作的检查评价工作。现通知如下: 一、检查时间范围:XX至 XX二、具体检查内容项目内容标准检查对象(一)会计基础工作1、 会计档案保存整洁完整、及时装订; 各单位的记账凭证由计算机自动生成和打印,不再填制手工记账凭证。 打印出的机制记账凭证可以根据实际管理需要直接打印输出制单人员、记账人员及会计主管人员姓名,但是审核人员必须加盖印章或者签字。原始凭证、记账凭证2、日常记账时科目使用准确,按XX贸会计核算办法设置;科目余额表3、经济业务有合同的,应将合同作为原始凭证附件;经上级有关部门批准的经济业务,应当将批准文件作为原始凭证附件。如果合同或批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明合同编号、批准机关名称、日期和文件字号。采销合同、租赁合同、资产
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