用友应收管理业务流程(共4页).doc

上传人:晟*** 文档编号:8833100 上传时间:2021-11-28 格式:DOC 页数:4 大小:309KB
下载 相关 举报
用友应收管理业务流程(共4页).doc_第1页
第1页 / 共4页
用友应收管理业务流程(共4页).doc_第2页
第2页 / 共4页
用友应收管理业务流程(共4页).doc_第3页
第3页 / 共4页
用友应收管理业务流程(共4页).doc_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上应收款管理业务的操作流程如下:1、对销售发票审核2、录入收款单进行审核,形成应收账款往来3、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理4、核销处理5、月末结帐一、 对销售发票审核 1、 先过滤2、选择要审核的发票后进行审核二、录入收款单进行审核,形成应收账款往来n 1、收款单填加:应收账款-收款单据处理收款单据录入对单据进行录入、保存。单据保存成功后可直接在此对单据进行审核操作,审核后系统会提示是否立即制单,如选择是系统会按照期初科目的设置生成凭证。如不在此审核可以进入“应收单据审核”进行单据的审核,在“应收过滤条件”中选择要审核单据的范围条件,然后对单据进行审核。如对单据进行弃审也在此进行。三、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理1、应收冲应收:指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出,实现应收业务的调整,解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。2、预收冲应收:处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 公文范文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。