内审控制程序(共8页).doc

上传人:晟*** 文档编号:8854693 上传时间:2021-11-28 格式:DOC 页数:8 大小:62KB
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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上内部质量审核程序1目的 定期开展内部质量审核、产品审核、过程审核,以确保本公司质量体系按既定的质量体系文件有效地实施并满足顾客要求,达到顾客满意。2适用范围 适用于本公司对内部质量体系运行情况的全过程审核,公司所有产品、生产过程的审核。3职责 3.1管理者代表负责内部质量审核的监督管理。3.2审核组长组织内部质量审核活动。3.3各部门配合内部质量审核活动的展开。3.4技术部负责内部审核、产品审核、过程审核的实施和文件管理。4工作程序 4.1 审核的对象和准则4.1.1质量管理体系审核:对象为各部门、各要素的质量活动过程,其依据的准则是手册、程序、作业文件及顾客的特殊要求等。4.1.2产品审核:对象为质量管理体系覆盖的所有顾客产品,其依据是产品标准和出厂检验规范。每年对每种产品至少进行两次产品审核。当出现内部/外部重大质量事故、产品严重不合格或顾客对某一环节连续投诉等情况时,应增加审核频次。4.1.3过程审核;对象为质量管理体系覆盖涉及产品的所有生产过程,其依据的准

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