精选优质文档-倾情为你奉上仓储部及质量管理部各岗位工作流程药品收货管理制度Q-PF067-00药品收货操作规程Q-WI032-00执行依据收货员1、检查运输工具、在途时限,对照“随货同行单”、“采购订单”核对药品,药品通用名称、剂型、规格、数量、批号、生产厂商等是否一致,做到票、帐、货相符。 正常情况 采购计划Q-QRT047-02(采购部月底打印归档)采购记录Q-QRT053-01(采购部月底打印归档)到货通知单Q-QRT122-00(采购部月底打印归档)购进药品到货请验单Q-QRT124-00(交质管验收员)药品收货记录Q-QRT123-01(月底打印归档)药品到货 合格 2、检查药品外观,在电脑系统上对照“采购计划”、“采购记录”
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