出差费用报销管理制度(上)(共4页).docx

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精选优质文档-倾情为你奉上 出差费用报销管理制度出差费用标准:1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销2伙食:全天50元/每天的标准.3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性两人以一个房间报销为标准。 出差报销细则1、公司所有销售人员出差,必须填写出差申请单并由经销经理签字同意后出行。2、如有出差同行人,填写出差申请单和差旅费报销单时,须注明同行人姓名。3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名。4、差旅费报销单须附已获核准的出差申请单,否则财务管理部门有权拒收。5、出差期间发生的业务招待费(需请示领导批准)、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人、部门负责人签字证明后方可报销。7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参

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