精选优质文档-倾情为你奉上归属体系:()有限公司经营管理手册监察系统分册文件编号:监审计002撰写单位:监察中心版 本:第一版生效日期:2004年4月1日机密等级:机密 一般合计页数:5页 正文页数:4页附件个数:无制度正文目录:目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项47、附件4总裁审批管理研究室审核撰写人 制度名称:舞弊的预防、检查与报告规定文件编号:-监-审计0021.目的:为了规范监察中心审计部及各级子公司、分部监察部和审计人员协助公司预防、检查和报告舞弊行为,明确相关责任,降低审计风险,保证及时、有效地执行审计业务,提高审计效率,根据中国内部审计协会内部审计基本准则及公司相关文件,制定本规定。2.范围:2.1适用范围:本规定适用于有限公司及其所属
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