监察审计制度(共18页).docx

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精选优质文档-倾情为你奉上监察审计制度一、监察审计制度一.总则1.为了加强公司内部监察审计工作管理,规范监察审计工作,保护资产的安全和完整,提高公司经营的效率和效果,确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平,根据中华人民共和国审计法、中华人民共和国内部审计条例等法律、法规及公司章程的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。2.本制度所称监察审计,是指公司内部监察审计部门依据国家有关法律法规、公司章程及管理制度,对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营效率和效果等管理活动开展的监察、审计工作,并对监察、审计过程中发现的问题提出合理的管理建议和处理意见。3.监察审计人员应当恪守正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,保持应有的审计独立性及职业谨慎原则,为公司的内部管理和经营发展提供审计监督和服务。二.监察审计组织和人员1.公司设立内部监察审计专职机构一监察审计部,监察审计部独立行使监察审计职权,不受其他部门和个人的干涉。2.监察审计部负责人没有违纪

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