精选优质文档-倾情为你奉上用友T3 销售模块的操作流程销售模块 (为了生成的凭证合并同类项,先在核算模块进行会计科目设置:第一步基本科目设置:应收科目设置应收账款,收入:主营业务收入,税金:应交增值税(销项税额) 退货:主营业务收入,现金折旧:财务费用现金折扣 第二步:产品控制:库存商品主营业务收入,材料等其他业务收入)第三设置后一定要打开核算业务范围确定才生效:核算科目设置客户往来基本设置和产品控制设置,分别录入相应的科目。填销售订单(合同)填销售发票(第一种:根据订单流转生成,第二种:直接填销售发票)(1)不涉及收款借:应收账款/应收票据(受控应收) 贷:主营业务收入应交税费应交增值税(销项税)流程1、填开销售发票复核(填发票一定有发货单,填发货单不定有发票:委托代销(填发货单进行会计处理,确认收入时:由发货单流转生成销售发票会计处理,结转成本:总账系统处理)2、库存管理产生销售出库单(库存销售出库生成/审核生成刷新选择确认审核
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