精选优质文档-倾情为你奉上*公司各部门衔接流程规定 制度编号:HKZD701-2011为规范*公司日常生产经营活动,明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任,提高*公司的科学化、精细化管理水平,特规定本制度。一、生产任务来源1、总经理决定本年度的生产总量及研发任务,下发到各部门经理;2、综合办安排生产计划,向生产部、供销部和财务下达生产指令;安排研发计划,向技术部、供销部和财务下达研发任务指令; 3、生产部根据综合部下达的生产指令,由生产经理从综合办领取相关技术资料,制定采购计划,填写采购申请单,交到供销部进行采购。二、采购流程 采购申请手续由部门经理具体负责,具体流程和时限如下:1、当公司员工有采购需求时,首先到部门经理处申请。部门经理同意后,由部门经理打出需求单,并在审核处签字,转交供销部。供销部依据需求单,核实库房余量后,填写采购申请单一式两份,经总经理批准后,一份供销经理留存,一份交给采购员进行采购。有特殊紧急情况,可通过电
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