3C内审检查表(共9页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上3C内 审 检 查 表受审核部门:(各相关部门) 审核员/所属部门: 陪同人员:审核条款:产品认证工厂质量保证能力要求 110要素(CQC/CP018-2002) 审核日期:条款审 核 内 容观 察 记 录评估1人员职责和资源1.1职责 a 是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?b 是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责?如果是,请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号1.2资源是否配备了必须的生产设备、检验设备;具备必要能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境?是 否文件号: 是 否 任命文件 有 无文件号: 质量负责人姓名: 是 否确保认证标志妥善保管和使用的文件号:是 否注:1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。2.分页码按审核部门编写,总页码按全部现场审核检查表填写。续页3C内 审 检 查 表条

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