精选优质文档-倾情为你奉上财务管理规定仓库管理一、货物买入管理流程1.当发票和货物到(1)货交仓库管理人员:由采购员填制“入库量单”,并依照单据要求填写入库货品的购货单位、品名、型号、数量、形式:(购入或自产)。(2)采购发票直接交会计:-(请注意:会计在接受发票时要认真核实发票抬头单位名称以及发票的真伪) a.需及时付款,由采购员提前以邮件形式向总经理申请,批示同意后填制“付款申请单”,相关主管签字确认后交会计,会计见验收合格单后在申 请单上签字后交出纳办理付款手续。 b.暂缓付款,会计依据发票增加应付款项。待付款时,再依据流程(1)办理。 2.发票到,货未到(货物直接交给客户)-(原则:走单不走货)(1)由采购员填制“入库量单”和“出库量单”,并依照单据要求写明入库货品的购货单位、品名、型号、数量、形式:购入,在“出库量单”中相对应写明客户名称、品名、型号、数量、形式:出售,仓库管理员依据出入库单办理货品入库出库手续。(2)发票交会计:依据是否及时付款同1-(2)流程处理。