上海浦东新区塘桥街道社区事务受理服务.DOC

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资源描述

1、上海市浦东新区塘桥街道社区事务受理服务2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能为本地区居民办理劳动保障、社会保障卡、医疗保险、社会救助、廉租住房、副食品补贴、残联、退休职工医疗互助保障理赔、计划生育等涉及群众基本生活的各类事务,

2、为社区居民提供就业、服务、保障“一站式”服务。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区塘桥街道社区事务受理服务中心为七级单位。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 356.79 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 208.41九、医疗卫生与计划生育支出 6.57十、节能环保支出十一、城乡社区支出 13

3、4.41十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 7.40二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 356.79 本年支出合计 356.79用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余总计 356.79 总计 356.792017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 356.79 356.79 208 社会保障和就业支出 208.41

4、208.41 208 02 民政管理事务 188.00 188.00 208 02 99 其他民政管理事务支出 188.00 188.00 208 05 行政事业单位离退休 20.41 20.41 208 05 02 事业单位离退休 1.43 1.43 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.56 13.56 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.42 5.42 210 医疗卫生与计划生育支出 6.57 6.57210 11 行政事业单位医疗 6.57 6.57210 11 02 事业单位医疗 6.57 6.57212 城乡社区支出 134.41 134.4

5、1212 01 城乡社区管理事务 134.41 134.41212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 134.41 134.41221 住房保障支出 7.40 7.40221 02 住房改革支出 7.40 7.40221 02 01 住房公积金 7.40 7.402017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 356.79 168.79 188.00 208 社会保障和就业支出 208.41 20.41 188.00 208 02 民政管理事务 188.00 188.00 208

6、02 99 其他民政管理事务支出 188.00 188.00 208 05 行政事业单位离退休 20.41 20.41 208 05 02 事业单位离退休 1.43 1.43 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.56 13.56 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.42 5.42 210 医疗卫生与计划生育支出 6.57 6.57210 11 行政事业单位医疗 6.57 6.57210 11 02 事业单位医疗 6.57 6.57212 城乡社区支出 134.41 134.41212 01 城乡社区管理事务 134.41 134.41212 01 99

7、 其他城乡社区管理事务支出 134.41 134.41221 住房保障支出 7.40 7.40221 02 住房改革支出 7.40 7.40221 02 01 住房公积金 7.40 7.402017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 356.79 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 208.41 208.41 九、医疗卫生与计划生育支出 6.57 6.57 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 134.41 134.41 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.40 7.40 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 356.79 本年支出合计 356.79 356.79 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 356.79 总计 356.79 356.79

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