版质量体系各部门内审检查表及审核记录(共11页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上内部审核记录编号:JF03 序号:受审部门管理层审核时间标准条款审核内容及方法审核记录合格Y/不合格NQ: 1) 组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响?2) 有无对管理体系进行评估?组织进行了内外部各方面环境因素的识别考虑,并进行了综合评估,确定了体系建设的基本框架和发展策略。YQ:51) 询问最高管理者有无承担管理体系的责任?2) 有无确保管理方针和目标的制定?是否适宜?有无沟通?资源配置是否满足?3) 体系融合度是如何考虑的?4) 过程方法和基于风险的思维运用程度如何?5) 有无跟踪结果?对相关事务有无落实?最高管理者对市场及管理体系十分关注并亲自参与体系过程策划。确保管理方针和目标的制定,进行评审,并得到宣传和沟通。配置了管理体系运行所需的资源体系管理基本与公司的各项管理相融合具备了基本的风险管理思维,过程方法得到初步的运用和实践。能够跟踪体系运行的

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