宣汉普光环境保护站.DOC

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资源描述

1、1宣汉县普光环境保护站2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。(1).贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策、规章和环境保护标准;(2).负责辖区内的环境保护宣传工作;(3).受县环保局的委托,负责辖区内排污单位废水、废气、固体废物、噪声、危险废物等排污费和超标排污费的征收;(4).负责辖区内新、扩、改建设项目实施过程中的监督管理;(5).负责辖区内生态破坏事件、环境污染事故和纠纷的调查并参与处理;(6).参与核安全设施和危险废物的监督检查及管理;(7).参与污染治理项目年度计划的编制并负责该计划的实施;(8).承担上级交办的其他工作。(二)2017 年重点

2、工作完成情况。一是对辖区企业进行了日常巡查。二是进行了环境法律法规的宣传。三是对 13 个乡镇集中式饮用水源进行了巡查。四是对环境违法企业进行了立案查处。五是对辖区企业进行排污费的收取。六是对投诉及信访件进行了及时处理。七是对普光工业园企业进行了重点监管。八是对危险废物进行了检查。2九是完成了中央环保督查。十是完成了双随机任务。二、部门概况宣汉县普光环境保护站属公益一类事业单位。三、收支决算总体情况说明2017 年普光环境保护站本年收入合计 61.65 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 61.65 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款

3、收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入0 万元,占 0%。2017 年普光环境保护站本年支出合计 61.65 万元,其中:基本支出 47.45 万元,占 76.97%;项目支出 14.20 万元,占23.03%;上 缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 61.65 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计减少 2.30 万元,减少 3.73%。五、一般公共预算财政拨

4、款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 61.65 万元,占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款减少 2.30 万元,减少 3.73%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况32017 年一般公共预算财政拨款支出 61.65 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 52.71 万元,占 85.50%;教育支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 4.60 万元,占 7.46%;医疗卫生支出 1.58 万元,占 2.56%;住房保障支出 2.76 万元,占 4.48%;环境保护管理事务支出 6.

5、04 万元;污染减排支出14.20 万元;事业运行 32.47 万元;社会保障和就业支出 4.60万元; 医疗卫生与计 划生育支出 1.58 万元;住房保障支出 2.76万元。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)节能环保支出(款)环境保护管理事务- 污染减排 -事业运行(项): 支出决算 为 52.71 万元,完成预算 100%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增工资部分等。2.教育(类)*(款)*(项): 支出决算为 0 万元,完成预算 0%,决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。3.科学技术(类)*(款)*(项): 支出决算为 0 万元,完成预算 0%,决算数

6、大于/ 小于预算数的主要原因是。4.文化体育与传媒(类)*(款)*(项): 支出决算为 0万元,完成预算 0%,决算数大于/ 小于 预算数的主要原因是。5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 4.60 万元,完成预算 100%。6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行4政单位医疗(项):支出决算为 1.58 万元,完成预算 100%。7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 2.76 万元,完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47

7、.45 万元,其中:人员经费 43.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 3.76 万元,主要包括:办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备

8、购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0.21 万元,完成预算 0%。5(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.21 万元,占0%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组*次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算

9、比 2016 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元,主要用于。截至 2016年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于环境保护相关事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少 0万元,主要原因是减少了公务用车 0 台。3.

10、公务接待费支出 0.21 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9 批次,63 人次,共计支出 0.21 万元。6公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.02 万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2017 年度,普光环境保护站机关运行经费支出 0 万元,比 2016 年增加 0 万元。(二)政府采购支出情况2017 年度,普光环境保护站政府采购支出总额 0 万元。(三)国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,普光环境保护站共有车辆0辆,其中:特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

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