淮安市人大常委会经济技术开发区工作会2017年预算公开.DOC

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1、 1 淮安市人大常委会经济技术开发区工作委员会2017年预算公开第一部分 部门概况一、主要职能。淮安市人大常委会经济技术开发区工作委员会(以下简称开发区人大工委)是市人大常委会派出机构,接受市人大常委会和经济技术开发区党工委的双重领导。开发区人大工委保持与市人大财经委及常委会各办事机构、工作机构日常工作的联系。其主要工作职责为:1、 宣传宪法和法律法 规,保证宪法和法律法规在本区域范围内的有效实施。贯彻落实各级人大及其常委会决议决定和开发区党工委决策部署。2、 根据市人大常委会、开发区党工委年度工作要点安排,制订年度工作计划并认真组织实施,及时向市人大常委会和开发区党工委报告工作情况。3、 加

2、强与开发区管委会及其部 门(单位)的工作联系,了解开发区经济社会发展计划、财政预算执行情况以及其他方面依法行政工作情况,提出建议和意见并督促落实整改。4、 加强与开发区审 判机关、检察机关的工作联系,了解开发区公正司法工作情况,提出建议和意见并督促落实整改。5、 加强与各级人大代表的 联系,为代表执行代表职务提 2 供服务保障,组织代表开展闭会期间的履职学习和代表活动,指导代表联系选民,自觉接受选民监督。6、 围绕开发区经济 社会发展大局,组织代表开展工作监督,发动代表广泛收集人民群众的建议和意见,发挥代表在参与和推进中心工作中的重要作用。7、 督促开发区相关部 门认真研究办理代表议案、建议、

3、批评和意见,接待、处理各级人大代表和人民群众的来信来访。8、 密切与清河区人大常委会的工作联系,协助做好市、区两级人大代表的换届选举工作;指导开发区乡(办事处)人大工作。9、 加强开发区人大工作理 论研究,宣传人民代表大会制度。10、办理市人大常委会和开发区党工委交办的其他事项。二、2017年度部门主要工作任务及目标。2017年开发区人大工委工作,要深入贯彻落实党的十八大和十八届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,在市人大常委会和开发区党工委的双重领导下,紧紧围绕市人大常委会“从四个维度布局工作、用两张挂图推进工作、以一个办法提升工作” 的“42

4、1”部署安排,全力支持和保障开发区“ 两大任务”、“四大工程” ,服务服从中心,回 应社会关切,充分发挥人大组织 3 和人大代表在推动开发区“二次跨越” 发 展中的重要作用。1、切实加强人大监督工作。按照市人大常委会的授权,履行好人大监督职责,组织代表围绕开发区“二次跨越” 中的重点工作、公正司法等方面开展视察活动5次;成立6个代表调研小组,围绕开发区经济社会发展的重要课题开展专题调研并形成调研成果;探索对开发区、法院、检察院年度工作报告进行讨论评议并形成机制;做好市人大常委会视察调研开发区的服务和保障工作。2、努力发挥人大代表作用。常态化开展“代表回选区见选民活动”, 组织2次人大工委主任接

5、待代表活动;建立市、区两级代表微信工作群,广泛收集代表的建议和意见;探索并初步形成代表提建议常态化机制,每位代表每年至少提交2件建议;坚持年初交办、年中检查、年终考核代表建议办理情况,人大工委领导督办重点代表建议,在一定范围内公开代表建议办理情况;组织代表进行履职学习培训2次;探索量化考核代表履职情况,代表年度履职情况适时向党工委专题报告。3、持续加强人大自身建设。将思想政治建设放在首位,认真落实全面从严治党要求;加强人大工委委员配备,探索形成集体讨论研究重大事项的会议制度;积极参加市人大机关组织的人大质效考核工作,加强与市人大专门委员会、工作委员会的工作联系;密切与清江浦区人大常委会的工作联

6、系和沟通,指导各乡办人大工作,加强开发区人大制度的探索和研究。4、积极主动参与经济工作。全力招商引资,全程帮办服务 4 好轮胎再生利用、今世缘喜庆城两个重点项目,做好网格化企业服务工作,完成党工委布置的其他经济工作任务。三、部门机构设置和所属单位情况。根据江苏省机构编制委员会审核批准,同意设立淮安市人大常委会经济技术开发区工作委员会,为淮安市人大常委会派出机构,规格为正处级。根据淮安市机构编制委员会审核批准,淮安市人大常委会经济技术开发区工作委员会领导职数:主任1名,副主任2名;内设秘书处、城乡社会事业处、人事代表联络处,均为正科级,核定处长3名,现有在编在岗人员9名。四、部门收支预算编制的相

7、关依据及测算分析情况。预算测算、编制的依据主要包括我单位工作职能、2017年工作任务和事业发展规划,以及公用支出综合定额标准、人员支出标准及人员、实有数,其他固定资产数,办公用房面积等。按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素,以上一年度支出预算执行情况为基础编制。我单位预算严格执行关于厉行节约反对浪费规定,严格依照标准制度规定安排相关支出。 5 第二部分 开发区人大工委2017年度部门预算表表一收支预算总表部门名称:人大工委 2017年度 单位:万元收入 支出 项目名称 金额 功能科目(类) 支出用途一、财政拨款 28

8、6.28 功能科目名称 金额 项目名称 金额1、一般公共预算 286.28 一、一般公共服务支出 286.28 一、基本支出 226.28 2、政府性基金预算 二、外交支出 二、项目支出 60.00 二、未纳入预算管理的非税资金 三、国防支出 三、其他支出 三、转移性资金收入 四、公共安全支出 四、债务资金 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区事务支出 十三、农林水事务支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等事务支出 十六、商业服务业等事务支出 十七、金融支

9、出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备事务支出 二十二、预备费支出 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 6 二十七、债务发行费用支出 收入合计 286.28 支出合计 支出合计 286.28 表二收入预算总表部门名称:人大工委 2017年度 单位:万元项目名称 金额收入合计 286.28 一、财政拨款 286.28 1、一般公共预算 286.282、政府性基金预算 二、未纳入预算的非税资金 1、专户核拨的行政事业性收费 2、事业收入(不含行政事业性收费) 3、经营收入 4、其他收入 三、转

10、移性收入1、上级补助收入 2、附属单位上缴收入 3、政府性基金上年结余 4、行政单位上年结余 5、事业单位动用上年基金安排 6、单位上年专项资金结余结转 7、专户核拨的行政事业性收费上年结转 四、债务资金 7 表三支出预算总表部门名称: 人大工委 2017年度 单位:万元项目名称 金额支出合计 286.28 一、基本支出 226.28 1、工资福利支出 186.53 2、商品和服务支出 14.34 3、对个人和家庭补助支出 25.41 二、项目支出 60.00 三、其他支出 表四财政拨款收支预算总表部门名称: 人大工委 2017年度 单位:万元收入 支出支出用途项目名称 金额项目名称 金额1、

11、一般公共预算 286.28 一、基本支出 226.28 2、政府性基金预算 二、项目支出 60.00 三、其他支出 8 收入合计 286.28 支出合计 286.28 表五财政拨款支出预算表部门名称: 人大工委 2017年度 单位:万元功能科目代码 功能科目名称(类款项) 金额合计 286.28201 一般公共服务支出 286.28 20101 人大事务 286.282010101 行政运行 186.532010104 人大会议 2.002010105 人大立法 1.502010106 人大监督 3.002010107 人大代表履职能力提升 15.002010108 代表工作 5.002010

12、199 其他人大事务 47.84221 住房保障支出 25.41表六财政拨款基本支出预算表部门名称:人大工委 2017年度 单位:万元科目编码 科目名称 金额合计 226.28301 工资福利支出 186.53 302 商品和服务支出 14.3430201 办公费 4.80 9 30211 差旅费 0.6030217 公务接待费 1.00303 对个人和家庭的补助 25.41表七财政拨款政府性基金支出预算表部门名称: 人大工委 2017年度 单位:万元功能科目代码 功能科目名称(类款项) 金额* * *表八一般公共预算支出预算表部门名称:人大工委 2017年度 单位:万元功能科目代码 功能科目

13、名称(类款项) 金额* * *合计 286.28201 一般公共服务支出 286.28 20101 人大事务 286.282010101 行政运行 186.532010104 人大会议 2.002010105 人大立法 1.502010106 人大监督 3.002010107 人大代表履职能力提升 15.002010108 代表工作 5.002010199 其他人大事务 47.84221 住房保障支出 25.41 10 表九一般公共预算基本支出预算表部门名称: 2017年度 单位:万元科目编码 科目名称 金额* * *合计 226.28301 工资福利支出 186.53 302 商品和服务支出 14.3430201 办公费 4.8030211 差旅费 0.6030217 公务接待费 1.0030239 其他交通费用 7.94303 对个人和家庭的补助 25.41表十一般公共预算机关运行经费支出预算表部门名称: 2017年度 单位:万元科目编码 科目名称 金额* * *302 商品和服务支出 14.3430201 办公费 4.8030211 差旅费 0.6030217 公务接待费 1.0030239 其他交通费用 7.94

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