1、中共淮滨县委县直工委2016 年度部门决算公示目 录第一部分 部门概况1、主要职能2、部门决算单位构成第二部分 县直工委 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 县直工委 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第五部分 制度建设方面及工作进展情况中共淮滨县委县直工委 2016 年度部门决算公示一、部门概况(一)主要职责1、负责领导县直机关基层党组织搞好党的思想
2、建设、组织建设和作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。2、结合县直机关工作实际,围绕县委中心工作,宣传和执行党的路线方针政策。3、指导县直机关党组织搞好党员、干部、职工政治理论、法律知识、科学文化知识的学习,广泛开展丰富多彩、健康向上的群众性文体活动和精神文明创建活动。4、对党员进行监督,督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪;配合县纪检监察部门抓好党风廉政建设,严格执行党的纪律,坚决同腐败现象作斗争。5、根据党章和中国共产党党和国家机关基层组织工作条例规定,抓好县直机关党组织的设置及合并、撤销工作。搞好机关基层党组织的换届、选举及考核、任免工作。6、指导基层党组织对党员、干部进行教育、管
3、理和服务,制定和实施发展党员工作计划,做好发展党员工作。负责入党积极分子、新党员的培训、教育、考察和审批工作。7、负责县直机关基层党务干部培训,加强基层党务干部队伍建设。8、指导县直机关工会、青年团、妇委会等群团组织的工作。9、承办县委交办的其他任务。(二)机构设置中共淮滨县委县直机关工作委员会内设机构纪工委。第二部分 县直工委 2016 年度部门决算公开表格1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算表5、一般公共预算财政拨款支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表收入支
4、出决算总表. 公开 01 表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 46.21一、一般公共服务支出 29 43.52二、上级补助收入 2 三、国防支出 30三、事业收入 3 四、公共安全支出 31四、经营收入 4 五、教育支出 32五、附属单位上缴收入 5 六、科学技术支出 33六、其他收入 6 七、文化体育与传媒支出 347 八、社会保障和就业支出 35 2.698 九、医疗卫生与计划生育支出 369 十、节能环保支出 3710 十一、城乡社区支出 3811 十二、农林水支出 3912 十三、交通运输支出 4013 十四、资源
5、勘探信息等支出 4114 十五、商业服务业等支出 4215 十六、金融支出 4316 十七、援助其他地区支出 4417 十八、国土海洋气象等支出 4518 十九、住房保障支出 4619 二十、粮油物资储备支出 4720 二十一、其他支出 4821 二十二、债务还本支出 4922 二十三、债务付息支出 5023 51本年收入合计 24 46.21 本年支出合计 52 46.21用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53年初结转和结余 26 年末结转和结余 5427 55总计 28 46.21 总计 56 46.21注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开 02 表单位:
6、万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 46.21 46.21201 一般公共服务支出 43.52 43.5220132 组织事务 43.52 43.522013201 行政运行 43.52 43.522013250 事业运行 0 02013299 其他组织事务支出 0 0208 社会保障和就业支出 2.69 2.6920805 行政事业单位离退休 2.69 2.692080501归口管理的行政单位离退休 2.69 2.69注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开
7、03 表单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 46.21 46.21201 一般公共服务支出 43.52 43.5220132 组织事务 43.52 43.522013201 行政运行 43.52 43.522013250 事业运行 0 02013299 其他组织事务支出 0 0208 社会保障和就业支出 2.69 2.6920805 行政事业单位离退休 2.69 2.692080501 归口管理的行政单位离退休 2.69 2.69注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。财政拨款收入
8、支出决算表公开 04 表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 46.21一、一般公共服务支出 31 43.52 43.52二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 323 三、国防支出 334 四、公共安全支出 345 五、教育支出 356 六、科学技术支出 367 七、文化体育与传媒支出 378 八、社会保障和就业支出 38 2.69 2.699 九、医疗卫生与计划生育支出 3910 十、节能环保支出 4011 十一、城乡社区支出 4112 十二、农林水支出 4213
9、 十三、交通运输支出 4314 十四、资源勘探信息等支出 4415 十五、商业服务业等支出 4516 十六、金融支出 4617 十七、援助其他地区支出 4718 十八、国土海洋气象等支出 4819 十九、住房保障支出 4920 二十、粮油物资储备支出 5021 二十一、其他支出 5122 二十二、债务还本支出 5223 二十三、债务付息支出 5324 54本年收入合计 25 46.21 本年支出合计 55 46.21 46.21年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 56 0 0一般公共预算财政拨款 27 57政府性基金预算财政拨款 28 5829 59总计 30 46.21 总
10、计 60 46.21 46.21注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 46.21 46.21201 一般公共服务支出 43.52 43.5220132 组织事务 43.52 43.522013201 行政运行 43.52 43.522013250 事业运行 0 02013299 其他组织事务支出 0 0208 社会保障和就业支出 2.69 2.6920805 行政事业单位离退休 2.69 2.69208
11、0501 归口管理的行政单位离退休 2.69 2.69注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 20.39302 商品和服务支出 18.5230101 基本工资 9.8730201 办公费 6.2330102 津贴补贴 8.0530202 印刷费 6.1730103 奖金 1.8730203 咨询费30104 其他社会保障缴费 30204 手续费30106 伙食补助费 30205 水费30107 绩效工资 30206 电费
12、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.5930207 邮电费 0.3730109 职业年金缴费 30208 取暖费30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费303 对个人和家庭的补助 7.2930211 差旅费 0.4830301 离休费 30212 因公出国(境)费用 30302 退休费 2.6930213 维修(护)费30303 退职(役)费 30214 租赁费30304 抚恤金 30215 会议费30305 生活补助 4.630216 培训费 3.3430306 救济费 30217 公务接待费 0.4730307 医疗费 30218 专用材料费30308 助学金 30224 被装购置费30309 奖励金 30225 专用燃料费30310 生产补贴 30226 劳务费30311 住房公积金 30227 委托业务费30312 提租补贴 30228 工会经费30313 购房补贴 30229 福利费30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 1.4430399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费