1、- 1 -湄潭县扶贫开发办公室 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息一、部门概况1、部门主要职能:贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规,拟订本地区扶贫开发工作规划,组织开展扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作;拟定上级下达的各类扶贫资金与项目具体分配方案,负责财政扶贫资金使用与项目的审核申报、监督管理、绩效考核和检查验收等工作;统筹协调信贷扶贫工作,负责扶贫开发龙头企业的资格审查、运行监测和扶贫考核管理工作,组织开展贫困地区产业化扶贫工作;组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。2、部门预算单位构成:序号 单位名称 单位类型1 湄潭县扶贫开发办公
2、室 行政单位23、部门人员构成:在编实有人数编制数合计 行政编制 事业编制离退休人员10 12 6 6 10二、部门预算安排情况1、收入预算情况2017 年收入预算总额 159.904072 万元,其中:公共财政预算拨款- 2 -收入 159.904072 万元,占 100%;专户管理的非税收入 0 万元,占 0%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。2、支出预算情况2016 年部门预算总额 159.904072 万元,其中(支出功能划分)。对应收入来源划分情况如下:(1)一般公共预算财政拨款收入安排支出 159.904072 万元。基本支出 159.9040
3、72 万元基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资 31.9776 万元、津贴补贴或绩效工资37.1694 万元、奖金 1.489 万元、其他社会保障 6.563556 万元、事业单位绩效工资 13.233996 万元、离退休费 23.646 万元、生活补助(遗属)0.672 万元、住房公积金 9.70806 万元、其他补助 0.288 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.916832 万元、职业年金 5.566728 万元等人员经费,以及办公费 2 万元、电费 2 万元、工会费 1.0929 万元、差旅费 4 万元、会议费 1 万元、公务
4、接待费 2.28 万元、其他交通费 3.3万元等公用经费。项目支出 0 万元。(2)专户管理的非税收入安排支出 0 万元。(3)政府性基金预算收入安排支出 0 万元。(4)其他收入安排支出 0 万元三、预算收支增减变化情况2017 年预算收支 159.904072 万元是基本支出,2016 年预算收支是445.461844 万元(其中基本支出 185.461844 万元、项目支出 260 万元)- 3 -,2017 年预算支出比 2016 年减少 285.557772 万元,减少的主要原因是项目支出减少 260 万元。四、政府采购安排情况我单位没有预算安排政府采购的项目及物资。五、其他需要说明
5、公开的信息。(1)非财政拨款情况:主要是事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,其他收入 0 万元,共 0 万元,支出 0 万元。(2)政府采购信息:2017 年,政府采购预算安排共 0 万元,比上年增加(减少)0 万元。(3)预算绩效信息:年度安排财政预算专项项目总额 0 万元,其中中央补助 0 万元,本级安排 0 万元,下级配套 0 万元,其他收入 0 万元,其他资金 0 万元。项目主要目标是:2017 年中央财政专项扶贫资金(以工代赈资金)0 万元是建设农村基础设施,改善群众的生产生活条件;本级安排 0 万元扶贫项目专项经费。(4)国有资产占有使用情况:截止 2017 年年初资产总额66
6、39412.39 万元,其中:流动资产 603.606339 万元,固定资产60.3349 万元,长期投资 0 万元,在建工程 0 元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元。六、2017 年一般公共预算支出情况说明2017 年一般公共预算支出 159.904072 万元,无项目预算收支。基本支出 159.904072 万元,占预算资金 100%,含:在职和离退休人员工资 144.231172 万元占预算资金 90.2%,商品和服务支出 15.6729- 4 -万元占预算资金 9.8%。其中:基本工资 31.9776 万元、津贴补贴或绩效工资 37.1694 万元、奖金 1.489 万元、其他
7、社会保障 6.563556 万元、事业单位绩效工资 13.233996 万元、离退休费 23.646 万元、生活补助(遗属)0.672 万元、住房公积金 9.70806 万元、其他补助 0.288 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.916832 万元、职业年金 5.566728万元等人员经费,以及办公费 2 万元、电费 2 万元、工会费 1.0929 万元、差旅费 4 万元、会议费 1 万元、公务接待费 2.28 万元、其他交通费 3.3 万元等公用经费。七“三公”经费预算情况:(1)因公出国(境)费用 0 元。(2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共 2.2
8、8 万元,比上年 9.4658 万元减少 7.1858 万元,减少 75.9%,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:今年财政没有预算扶贫专项经费,导致公务接待费减少。 (3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排 0 万元,比上年 9.7716 万元减少 9.7716 万元,减少100%,单位车辆实际数 1 辆,财政按 0 辆安排预算(每车辆按 0 万元安排),减少原因:今年财政没有预算扶贫专项经费,导致公务接待费减少。今后用一般行政
9、管理事务中经费列支。(4)公务用车购置经费为 0 万元。- 5 -八、部门专用名词解释:公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等
10、支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。附表:1、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年度部门预算收支预算总表2、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年部门收入总体情况表3、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年部门支出总体情况表4、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年财政拨款收支总表5、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年一般公共预算支出表(功能分类)- 6 -6、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年一般公共预算支出表(经济分类)7、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年政府性基金收支预算表8、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表9、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年初资产情况表10、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年度财政预算专项项目支出绩效目标情况表11、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年政府采购预算表湄潭县扶贫开发办公室2017 年 1 月 10 日