1、牡丹江市爱民区向阳街道办事处2017 年区本级部门预算及有关情况说明第一部分 牡丹江市爱民区向阳街道办事处基本情况一、主要职责按照牡丹江市爱民区机构编制委员会关于印发的通知(牡爱编200234 号),牡丹江市爱民区向阳街道办事处主要职责为:(一)抓好党的建设:包括党的组织、作风和队伍建设。将党建的外延拓展到社区,认真宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,对居民进行思想政治、以德治国、依法治国和公民道德实施纲要等教育。(二)贯彻落实群众性全民健身运动;倡导崇尚科学文明,破除封建愚昧,反对抵制邪教;协调配合有关部门完善社区基础设施,逐步完善和谐、优美、文明、安全、稳定的社区发展目标。
2、(三)贯彻落实中华人民共和国计划生育法 ,拓展计划生育领域,在严格计生管理的基础上,提供计生服务质量,探索- 1 -适合办事处形式发展的工作思路;协调相关部门和所驻单位搞好社区卫生工作,坚持长期不懈的开展爱国卫生运动。(四)做好民政工作,执行政策认真做好最低生活保障线工作和下岗职工最低生活保障的申报和初审工作;搞好社区优抚,做到应保尽保;切实搞好社会养老保险的社区化管理。(五)研究制定居民委员会工作规则,加强基层组织建设,提高基层干部的政治业务素质,全面提高基层干部队伍的工作水平。(六)加强社会治安综合治理,强化打防控一体化建设,充分发挥基层组织在预防犯罪、群防群治和对违法失足青少年的教育转化
3、,保护老人、妇女和儿童的合法权益等方面的作用。做好人民调解工作,贯彻落实好当地普法宣传工作。确保社会的安定团结,经济发展。(七)负责年度征兵组织、报名和推荐的审核工作;负责预备役民兵的日常训练工作。(八)组织实施优化经济发展环境工作,并承担相应的招商引资工作任务。(九)完成区委、区政府交办的各项工作。二、机构设置及编制根据上述职责,牡丹江市爱民区向阳街道办事处设置三个机构:- 2 -(一)党群办公室。负责承担组织、宣传、纪检、检查、统战、组织人事、审计、政法、信访、保密、文档、工青妇、老干部、区委、人大、政协等部门的工作协调联络和贯彻落实等职能。(二)行政事务办公室。负责承担统计、财务、劳动保
4、障、安全防火、招商、企业的规划、开发管理、服务、政法部门工作协调联络和贯彻落实等职能。(三)社区建设办公室。 (对外挂计划生育办公室的牌子) 。负责承担民政、成教、城建、规划、环卫、武装、人防、文化体育教育、社区服务等职能。核定编制 15 人,其中:行政编制 13 人,事业编制 2 人。三、区本级部门预算编报范围牡丹江市爱民区向阳街道办事处 2017 年部门预算编制范围包括:牡丹江市爱民区向阳街道办事处本级。第二部分 牡丹江市爱民区向阳街道办事处 2017 年部门预算表表1:部门收支总体情况表单位:万元收 入 支 出- 3 -项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款收入 289.94一、一般
5、公共服务支出 268.11二、财政专户资金 0.00二、外交支出 0.00三、事业收入 0.00三、国防支出 0.00四、事业单位经营收入 0.00四、公共安全支出 0.00五、其他收入 0.00五、教育支出 0.00六、科学技术支出 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 0.00九、医疗卫生支出 11.43十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探电力信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土资源气象等支出 0.
6、00十九、住房保障支出 10.40二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、预备费 0.00二十二、国债还本付息支出 0.00本年收入合计 289.94二十三、其他支出 0.00用事业基金弥补收支差额 0.00二十四、转移性支出 0.00上年结转 0.00本年支出合计 289.94结转下年 0.00收入总计 289.94 支出总计 289.94表2:部门收入总体情况表单位:万元收 入项 目 预算数一、财政拨款收入 289.94二、财政专户资金 0.00三、事业收入 0.00四、事业单位经营收入 0.00五、其他收入 0.00- 4 -本年收入合计 289.94用事业基金弥补收支差额 0.00上年
7、结转 0.00收入总计 289.94表3:部门支出总体情况表 单位:万元支 出项 目 预算数一、一般公共服务支出 268.11二、外交支出 0.00三、国防支出 0.00四、公共安全支出 0.00五、教育支出 0.00六、科学技术支出 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 0.00九、医疗卫生支出 11.43十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探电力信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土资源气象等支出 0.
8、00十九、住房保障支出 10.40二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、预备费 0.00二十二、国债还本付息支出 0.00二十三、其他支出 0.00二十四、转移性支出 0.00本年支出合计 289.94结转下年 0.00支出总计 289.94表4:- 5 -财政拨款收支总体情况表单位:万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款收入 289.94一、一般公共服务支出 268.11二、财政专户资金 0.00二、外交支出 0.00三、事业收入 0.00三、国防支出 0.00四、事业单位经营收入 0.00四、公共安全支出 0.00五、其他收入 0.00五、教育支出 0.00六、科学
9、技术支出 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 0.00九、医疗卫生支出 11.43十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探电力信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土资源气象等支出 0.00十九、住房保障支出 10.40二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、预备费 0.00二十二、国债还本付息支出 0.00本年收入合计 289.94二十三、其他支出 0.00用事业基金弥补收支差额 0.00二十四、转移性支出
10、 0.00上年结转 0.00本年支出合计 289.94结转下年 0.00收入总计 289.94 支出总计 289.94注:本表数据来源为区财政局批复的 2017年部门预算。表5:一般公共预算支出情况表科 目科目编码 科目名称 预算数(万元)合计 289.94- 6 -201 一般公共服务支出 268.1120103 政府办公厅(室)及相关机构事务 268.112010301 行政运行 268.11210 医疗卫生与计划生育支出 11.4321005 医疗保障 11.432100501 行政单位医疗 11.43221 住房保障支出 10.4022102 住房改革支出 10.402210201 住
11、房公积金 7.852210202 提租补贴 2.55表6:一般公共预算基本支出情况表科 目科目编码 科目名称 预算数(万元)合计 289.94201 一般公共服务支出 268.1120103 政府办公厅(室)及相关机构事务 268.112010301 行政运行 268.11210 医疗卫生与计划生育支出 11.4321005 医疗保障 11.432100501 行政单位医疗 11.43221 住房保障支出 10.4022102 住房改革支出 10.402210201 住房公积金 7.852210202 提租补贴 2.55注:本表数据来源为区财政局批复的2017年部门预算。注:本表数据来源为区财
12、政局批复的2017年部门预算。- 8 -表 7:一般公共预算经济分类支出情况表单位:万元类级科目 款级科目 预算数工资福利支出 基本工资 43.47津贴 57.01奖金 13.59养老保险失业保险其他人员支出 0.84医疗保险 11.43商品和服务支出(定额) 办公费 3.15水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出 离休费退休费 79.38退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助 1.33购房补贴职工个人取暖费 6.31抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出- 9 -表9一般公共预算“三公”经费支出情况
13、表单位:万元项 目 预算安排数 备 注合 计 0.00因公出国(境)经费 0.00公务接待费 0.00公务用车购置及运行维护费 0.00其中:公务用车运行维护费 0.00公务用车购置 0.00注:牡丹江市爱民区向阳街道办事处2017年部门预算中,没有使用“三公”经费预算拨款安排此项支出,故本表无数据。第三部分 牡丹江市爱民区向阳街道办事处 2017 年部门预算安排情况说明一、预算收支增减变化情况说明医疗费住房公积金 7.85提租补贴 2.55项目支出 63.03合计 289.94注:本表数据来源为区财政局批复的2017年部门预算。表 8政府性基金预算支出情况表单位:万元科目编码 科目名称 合计
14、 基本支出 项目支出*229 *其他支出 0.00 0.00 0.00注:牡丹江市爱民区向阳街道办事处2017年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出,故本表无数据。- 10 -牡丹江市爱民区向阳街道办事处 2017 年公共预算总收入289.94 万元,全部为财政拨款。比去年同期增加 53.08 万元,增长 22.41%,增长原因为增加人员经费、社区项目资金拨款等。牡丹江市爱民区向阳街道办事处 2017 年公共预算总支出289.94 万元,全部为财政拨款。比去年同期增加 53.08 万元,增长 22.41%,增长原因为增加人员支出、社区项目支出。其中:一般公共服务支出 2
15、68.11 万元,占 92.47%;医疗卫生与计划生育支出 11.43 万元,占 3.94%;住房保障支出 10.40 万,占 3.59%。二、关于部门收入总体情况表说明牡丹江市爱民区向阳街道办事处 2017 年公共预算总收入289.94 万元,全部为财政拨款。比去年同期增加 53.08 万元,增长 22.41%,增长原因为增加人员经费、社区项目资金拨款等。三、关于部门支出总体情况表说明牡丹江市爱民区向阳街道办事处 2017 年公共预算总支出289.94 万元,全部为财政拨款。比去年同期增加 53.08 万元,增长 22.41%,增长原因为增加人员支出、社区项目支出。其中:一般公共服务支出 268.11 万元,占 92.47%;医疗卫生与计划生育支出 11.43 万元,占 3.94%;住房保障支出 10.40 万,占 3.59%。四、关于财政拨款收支总体情况表说明牡丹江市爱民区向阳街道办事处 2017 年公共预算总收入289.94 万元,全部为财政拨款。比去年同期增加 53.08 万元,增长 22.41%,增长原因为增加人员经费、社区项目资金拨款等。