浦东新区金桥镇财政所2016年度单位决算.DOC

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资源描述

1、1浦东新区金桥镇财政所 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区金桥镇财政所单位概况一、主要职能负责镇财政预算编制、组织协调收入、管理财政支出、执行财经政策、发放涉农补贴资金;负责财政资金监管和政府采购监管;负责政府债权债务、行政事业单位国有资产、镇单位财务核管;涉及财政所其他财务管理工作 。二、机构设置根据上述职责,浦东新区金桥镇财政所单位设 3 个内设机构,包括:财政所、记账中心、协税办。2第二部分 浦东新区金桥镇财政所 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 28,840.55 一、一般公共服务支出 266.95

2、其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 5.56十、节能环保支出十一、城乡社区支出 15,968.45十二、农林水支出 8,055.31十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 4.41二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 4,539.87本年收入合计 28,840.55 本年支出合

3、计 28,840.55用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余总计 28,840.55 总计 28,840.5532016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 28,840.55 28,840.55 201 一般公共服务支出 266.95 266.95 201 06 财政事务 266.95 266.95 201 06 50 事业运行 266.95 266.95 210 医疗卫生与计划生育支出 5.56 5.56 210 05 医疗保障 5.56 5.5621

4、0 05 02 事业单位医疗 5.56 5.56212 城乡社区支出 15,968.45 15,968.45212 03 城乡社区公共设施 15,968.45 15,968.45212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 15,968.45 15,968.45213 农林水支出 8,055.31 8,055.31213 07 农村综合改革 8,055.31 8,055.314213 07 01 对村级一事一议的补助 927.23 927.23213 07 06 对村集体经济组织的补助 7,128.08 7,128.08221 住房保障支出 4.41 4.41221 02 住房改革支出 4.4

5、1 4.41221 02 01 住房公积金 4.41 4.41229 其他支出 4,539.87 4,539.87229 99 其他支出 4,539.87 4,539.87229 99 01 其他支出 4,539.87 4,539.8752016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 28,840.55 12,872.10 15,968.45 201 一般公共服务支出 266.95 266.95201 06 财政事务 266.95 266.95201 06 50 事业运行 266.95

6、 266.95210 医疗卫生与计划生育支出 5.56 5.56210 05 医疗保障 5.56 5.56210 05 02 事业单位医疗 5.56 5.56212 城乡社区支出 15,968.45 15,968.45212 03 城乡社区公共设施 15,968.45 15,968.45212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 15,968.45 15,968.45213 农林水支出 8,055.31 8,055.31213 07 农村综合改革 8,055.31 8,055.316213 07 01 对村级一事一议的补助 927.23 927.23213 07 06 对村集体经济组织的补助

7、 7,128.08 7,128.08221 住房保障支出 4.41 4.41221 02 住房改革支出 4.41 4.41221 02 01 住房公积金 4.41 4.41229 其他支出 4,539.87 4,539.87229 99 其他支出 4,539.87 4,539.87229 99 01 其他支出 4,539.87 4,539.8772016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 28,840.55 一、一般公共服务支出 266.95 266.95 二、政府性基金

8、预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 5.56 5.56 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 15,968.45 15,968.45 十二、农林水支出 8,055.31 8,055.31 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4.41 4.41 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 4539.87 4539.87 本年收入合计 28,840.

9、55 本年支出合计 28,840.55 28,840.55 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 28,840.55 总计 28,840.55 28,840.55 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 266.95 266.95201 06 财政事务 266.95 266.95201 06 50 事业运行 266.95 266.95210 医疗卫生与计划生育支出 5.56 5.56210 05 医

10、疗保障 5.56 5.56210 05 02 事业单位医疗 5.56 5.56212 城乡社区支出 15,968.45 15,968.45212 03 城乡社区公共设施 15,968.45 15,968.45212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 15,968.45 15,968.45213 农林水支出 8,055.31 8,055.31213 07 农村综合改革 8,055.31 8,055.31213 07 01 对村级一事一议的补助 927.23 927.23213 07 06 对村集体经济组织的补助 7,128.08 7,128.08221 住房保障支出 4.41 4.41221

11、 02 住房改革支出 4.41 4.41221 02 01 住房公积金 4.41 4.41229 其他支出 4,539.87 4,539.87229 99 其他支出 4,539.87 4,539.87229 99 01 其他支出 4,539.87 4,539.87合计 28,840.55 12,872.10 15,968.45102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 196.14 196.14301 01 基本工资 17.44 17.44301 02 津贴补

12、贴 3.28 3.28301 03 奖金 20.46 20.46301 04 其他社会保障缴费 7.72 7.72301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 31.73 31.73301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10.78 10.78301 09 职业年金缴费 4.31 4.31301 99 其他工资福利支出 100.42 100.42302 商品和服务支出 12,664.75 12,664.75302 01 办公费 3.62 3.62302 02 印刷费 1.26 1.26302 03 咨询费 14.21 14.21302 04 手续费 0.08 0.08302 05 水费

13、0.16 0.16302 06 电费 0.76 0.76302 07 邮电费 3.66 3.66302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 17.89 17.89302 14 租赁费 3,359.14 3,359.14302 15 会议费 0.19 0.19302 16 培训费 0.65 0.65302 17 公务接待费 0.08 0.08302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 1.97 1.97302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 9,261.08 9,261.08

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