1、淇县残疾人联合会2016 年度部门决算目 录第一部分 淇县残疾人联合会概况1、主要职能2、部门决算单位构成第二部分 淇县残疾人联合会 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 淇县残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释- 1 -第 1 部分 淇县残疾人联合会概况- 2 -1、主要职能(1(听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人
2、服务。(2(团结;教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊,自信,自强,自立为社会主义现代化建设贡献力量。(3(弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府,社会与残疾人之间的联系,动员社会理解没尊重,关心,帮助残疾人。(4(开展残疾人康复,教育,劳动就业,扶贫,文体,用品用具供应,福利,无障碍改造和残疾人预防等工作。(5(贯彻执行中华人民共和国残疾人保障法,实施残疾人事业的政策,规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导管理。(6)承担残联日常工作,做好综合,组织,协调和服务工作。承担县政府和市残联交办的其他工作。2、部门决算单位构成纳入淇县残
3、疾人联合会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括:1(淇县残疾人联合会本级- 3 -第二部分淇县残疾人联合会 2016 年度部门决算表- 4 -收入支出决算总表. 公开 01 表单位:元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 2935841.30 一、一般公共服务支出 29 二、上级补助收入 2 三、国防支出 30 三、事业收入 3 四、公共安全支出 31四、经营收入 4 五、教育支出 32 五、附属单位上缴收入 5 六、科学技术支出 33六、其他收入 6 七、文化体育与传媒支出 347 八、社会保障和就业支出 35 2862464.
4、388 九、医疗卫生与计划生育支出 36 210399 十、节能环保支出 37 10 十一、城乡社区支出 3811 十二、农林水支出 39 12 十三、交通运输支出 4013 十四、资源勘探信息等支出 4114 十五、商业服务业等支出 4215 十六、金融支出 43 16 十七、援助其他地区支出 44 17 十八、国土海洋气象等支出 4518 十九、住房保障支出 46 28537.92 19 二十、粮油物资储备支出 4720 二十一、其他支出 48 13800 21 二十二、债务还本支出 4922 二十三、债务付息支出 5023 51 本年收入合计 24 2935841.30 本年支出合计 5
5、2用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53年初结转和结余 26 年末结转和结余 54 1000027 55总计 28 2935841.3 总计 56 2935841.3 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 5 -收入决算表公开 02 表单位:元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 2935841.3 2935841.3208 社会保障和就业支出 2872464.38 2872464.38 20805 行政事业单位离退休 140954.38 140954.3820
6、80502 事业单位离退休 140954.38 140954.3820811 残疾人事业 2731510 27315102081101 行政运行 1511410 15114102081104 残疾人康复 103100 1031002081105 残疾人就业扶贫 919100 9191002081199 其他残疾人事业支出 197900 19790021005 医疗与计划生育支出 21039 210392100501 单位医疗 21039 2103922102 住房保障支出 28537.92 28537.922210201 住房公积金 28537.92 28537.9222960 其他支出 13
7、800 138002296006残疾人事业的彩票公益金支出 13800 13800注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 6 -支出决算表公开 03 表单位:元项 目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 2925841.3 1691941.3 1233900208 社会保障和就业扶贫 2862464.38 1642364.38 122010020805 行政单位离退休 140954.38 140954.382080502 事业单位离退休 140954.38 140954.3820811 残疾人事
8、业 2721510 1501410 12201002081101 行政运行 1501410 15014102081104 残疾人康复 103100 1031002081105 残疾人就业扶贫 919100 9191002081199 其他残疾人事业支出 197900 19790021005 医疗和计划生育支出 21039 210392100501 行政单位医疗 21039 2103922102 住房保障支出 28537.92 28537.922210201 住房公积金 28537.92 28537.9222960 其他支出 13800 138002296006 残疾人事业的彩票公益金支出 13
9、800 13800注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。- 7 -财政拨款收入支出决算表公开 04 表单位:元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 2922041.3一、一般公共服务支出 31二、政府性基金预算财政拨款 2 13800二、外交支出 323 三、国防支出 334 四、公共安全支出 345 五、教育支出 356 六、科学技术支出 367 七、文化体育与传媒支出 378 八、社会保障和就业支出 38 2862464.38 2862464.389 九、医疗卫生与计划生育支
10、出 39 21039 2103910 十、节能环保支出 4011 十一、城乡社区支出 4112 十二、农林水支出 4213 十三、交通运输支出 4314 十四、资源勘探信息等支出 4415 十五、商业服务业等支出 4516 十六、金融支出 4617 十七、援助其他地区支出 4718 十八、国土海洋气象等支出 4819 十九、住房保障支出 49 28537.92 28537.9220 二十、粮油物资储备支出 5021 二十一、其他支出 51 13800 1380022 二十二、债务还本支出 5223 二十三、债务付息支出 5324 54本年收入合计 25 2935841.3 本年支出合计 55
11、2925841.3 2912041.3 13800年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 56 10000 10000一般公共预算财政拨款 27 57政府性基金预算财政拨款 28 5829 59总计 30 2935841.3 总计 60 2935841.3 2922041.3 13800注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。 - 8 -一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位:元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 2912041.30 1691941.30 1220100
12、208 社会保障和就业扶贫 1642364.38 122010020805 行政事业单位离退休 140954.382080502 事业单位离退休 140954.3820811 残疾人事业 1501410 12201002081101 行政运行 15014102081104 残疾人康复 1031002081105 残疾人就业扶贫 9191002081199 其他残疾人事业支出 19790021005 医疗卫生与计划生育支出 210392100501 单位医疗 2103922102 住房保障 28537.922210201 住房公积金 28537.9221005 医疗卫生与计划生育支出 21039注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。