淇县城乡一体化工作办公室.DOC

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1、淇县城乡一体化工作办公室(县委农办)2016 年度部门决算目 录第一部分 中共淇县县委农村工作办公室概况1、主要职能2、部门决算单位构成第二部分中共淇县县委农村工作办公室 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 中共淇县县委农村工作办公室 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释- 1 -第一部分 中共淇县县委农村工作办公室概况- 2 -1、主要职能中共淇县县委

2、农村工作办公室为县委工作部门,正科级规格。主要职能是参谋助手职责,当好县委“三农” 工作的助手,加强协调服务、督促检查的职责,做好“三农” 调查研究信息收集工作;做好与省、市委农村工作办公室、上级涉农各部委、农口各单位的沟通与联系;推动农村建设试点工作的指导,探索统筹城乡发展、推进城乡经济社会一体化发展的措施和办法;完成县委交办的其他工作。二、部门决算单位构成纳入中共淇县县委农村工作办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位包括:中共淇县县委农村工作办公室本级第二部分中共淇县县委农村工作办公室2016 年度部门决算表- 3 -收入支出决算总表. 公开 01 表单位:万元收 入 支 出项 目

3、行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 348.1,01080一、一般公共服务支出 29 0二、上级补助收入 2 0.00三、国防支出 30 0三、事业收入 3 0.00四、公共安全支出 31 0四、经营收入 4 0.00五、教育支出 32 0五、附属单位上缴收入 5 0.00六、科学技术支出 33 0六、其他收入 6 0.00七、文化体育与传媒支出 34 07 0.00八、社会保障和就业支出 35 1.5098008 九、医疗卫生与计划生育支出 36 1.4309009 十、节能环保支出 37 010 十一、城乡社区支出 38 011 十二、农林水支出 39

4、 33.2853012 十三、交通运输支出 40 013 十四、资源勘探信息等支出 41 014 十五、商业服务业等支出 42 015 十六、金融支出 43 016 十七、援助其他地区支出 44 017 十八、国土海洋气象等支出 45 018 十九、住房保障支出 46 2.50608019 二十、粮油物资储备支出 47 020 二十一、其他支出 48 167.98021 二十二、债务还本支出 49 022 二十三、债务付息支出 50 023 51本年收入合计 24 348.1,01080 本年支出合计 52 206.712080用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53年初结转和结

5、余 26 0.00 年末结转和结余 54 141.389027 55总计 28 348.1,0108 总计 56 348.1,0108注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 4 -收入决算表公开 02 表单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 348.1,01080 206.7,12080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 1.50980 1.50980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单

6、位离退休 1.50980 1.509800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 1.50980 1.50980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 1.43090 1.43090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 1.43090 1.43090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 1.4,3090 1.4,3090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 99.15430 33.28530 0

7、.00 0.00 0.00 0.00 0.0021301 农业 99.15430 33.28530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130101 行政运行 57.50 57.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130104 事业运行 41.65430 33.28530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 2.506080 2.506080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 2.506080 2.506080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金

8、2.506080 2.506080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 243.500 167.980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022999 其他支出 243.50 167.980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002299901 其他支出 243.5000 167.980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- 5 -支出决算表公开 03 表单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 207,12080 38.7

9、,320.80 167.9,800.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 1.509800 1.509800 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 1.509800 1.509800 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 1.509800 1.509800 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 1.43090 1.430900 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 1.430900 1.430900 0.00 0.00 0.00 0.00210

10、0501 行政单位医疗 1.430900 1.430900 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 33.285300 33.285300 0.00 0.00 0.00 0.0021301 农业 33.285300 33.285300 0.00 0.00 0.00 0.002130104 事业运行 33.285300 33.285300 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 2.50680 2.506080 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 2.506080 2.506080 0.00 0.00 0.00 0.0022102

11、01 住房公积金 2.506080 2.5060.0 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 167.9800 0.00 167.9800 0.00 0.00 0.0022999 其他支出 167.9800 0.00 167.9800 0.00 0.00 0.002299901 其他支出 167.9800 0.00 167.9800 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。- 6 -财政拨款收入支出决算表公开 04 表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一

12、、一般公共预算财政拨款 1 348.101080 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 32 0.00 0.00 0.003 0.00三、国防支出 33 0.00 0.00 0.004 0.00四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.005 0.00五、教育支出 35 0.00 0.00 0.006 0.00六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.007 0.00七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.008 0.00八、社会保障和就业支出 38 1.509800 1.509800 0.009

13、 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 39 1.430900 1.430900 0.0010 0.00十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.0011 0.00十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.0012 0.00十二、农林水支出 42 33.285300 33.285300 0.0013 0.00十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.0014 0.00十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.0015 0.00十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.0016 0.00十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.0017 0.00

14、十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.0018 0.00十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.0019 0.00十九、住房保障支出 49 2.506080 2.506080 0.0020 0.00二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.0021 0.00二十一、其他支出 51 167.9,800 167.9,00 0.0022 0.00二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.0023 0.00 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.0024 54 206.712080 206.712080本年收入合计 25 348.10

15、1080 本年支出合计 55 0.00年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 56 141.38900 141.38900 0.00一般公共预算财政拨款 27 0.00 57 65.86900 65.86900政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 75.5200 75.5200029 0.00 59 0.00总计 30 348.101080 总计 60 348.101080 348.10100 0.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。 - 7 -一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位:万元项目功能分类

16、科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 206.712080 38.7320.80 167.9800208 社会保障和就业支出 1.509800 1.509800 0.0020805 行政事业单位离退休 1.509800 1.509800 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 1.509800 1.509800 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 1.430900 1.430900 0.0021005 医疗保障 1.430900 1.430900 0.002100501 行政单位医疗 1.430900 1.430900 0.00213 农林水支出

17、33.285300 33.285300 0.0021301 农业 33.285300 33.285300 0.002130104 事业运行 33.285300 33.285300 0.00221 住房保障支出 2.506080 2.506080 0.0022102 住房改革支出 2.506080 2.506080 0.002210201 住房公积金 2.506080 2.506080 0.00229 其他支出 167.9800 0.00 167.980022999 其他支出 167.9800 0.00 167.98002299901 其他支出 167.9800 0.00 167.9800注:本

18、表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 8 -一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 25.07420302 商品和服务支出 7.9411030101 基本工资 12.2030030201 办公费 1.5268030102 津贴补贴 11.0000030202 印刷费 2.6935030103 奖金 1.8712030203 咨询费 0.0030104 其他社会保障缴费 0.0030204 手续费 0.0030106 伙食补助费 0.0030205 水费 0.0

19、030107 绩效工资 0.0030206 电费 0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.0030207 邮电费 800030109 职业年金缴费 0.0030208 取暖费 1.0920030199 其他工资福利支出 0.0030209 物业管理费 0.00303 对个人和家庭的补助 5.71678030211 差旅费 0.750030301 离休费 0.0030212 因公出国(境)费用 0.0030302 退休费 1.5098030213 维修(护)费 0.0030303 退职(役)费 0.0030214 租赁费 0.0030304 抚恤金 0.0030215 会议费 0.

20、0030305 生活补助 0.0030216 培训费 0.0030306 救济费 0.0030217 公务接待费 0.0030307 医疗费 1.7009030218 专用材料费 0.0030308 助学金 0.0030224 被装购置费 0.0030309 奖励金 0.0030225 专用燃料费 0.0030310 生产补贴 0.0030226 劳务费 0.0030311 住房公积金 2.5060030227 委托业务费 0.0030312 提租补贴 0.0030228 工会经费 0.0030313 购房补贴 0.0030229 福利费 0.26050030314 采暖补贴 0.0030231 公务用车运行维护费 0.0030315 物业服务补贴 0.0030239 其他交通费用 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 0.0030240 税金及附加费用 0.0030299 其他商品和服务支出 0.8183030224 被装购置费 0.0030225 专用燃料费 0.0030226 劳务费 0.0030227 委托业务费 0.00

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