淇县淇河生态保护建设办公室.DOC

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资源描述

1、淇县淇河生态保护建设办公室2016 年度部门决算目 录第一部分 淇县淇河生态保护建设办公室概况1、主要职能2、部门决算单位构成第二部分 淇县淇河生态保护建设办公室 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 淇县淇河生态保护建设办公室 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 淇县淇河生态保护建设办公室概况一、主要职能开展淇河生态保护建设,为保护淇河生态环境

2、提供管理保障。、1、负责淇县辖区内淇河生态保护建设日常工作开展。、2、负责经常性巡河执法检查,对各种破坏淇河生态环境的行为进行纠正处理。、3、负责淇河保护执法队员及沿淇村庄护河员日常监督管理,配合上级主管部门搞好辖区内淇河生态保护建设;负责所管辖河段卫生整治工作。、4、负责制止纠正破坏淇河生态不文明现象以及“五乱”行为。、5、承担其他由县委、县政府安排的工作。2、部门决算单位构成纳入淇县淇河生态保护建设办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位包括:1.淇县淇河生态保护建设办公室本级。第二部分 淇县淇河生态保护建设办公室 2016 年度部门决算表收入支出决算总表. 公开 01 表单位:万元收

3、 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 69.4714 一、一般公共服务支出 29二、上级补助收入 2 三、国防支出 30三、事业收入 3 四、公共安全支出 31四、经营收入 4 五、教育支出 32五、附属单位上缴收入 5 六、科学技术支出 33六、其他收入 6 七、文化体育与传媒支出 347 八、社会保障和就业支出 358 九、医疗卫生与计划生育支出 36 1.9826 9 十、节能环保支出 3710 十一、城乡社区支出 3811 十二、农林水支出 39 64.0763 12 十三、交通运输支出 4013 十四、资源勘探信息等支出 411

4、4 十五、商业服务业等支出 4215 十六、金融支出 4316 十七、援助其他地区支出 4417 十八、国土海洋气象等支出 4518 十九、住房保障支出 46 3.4124 19 二十、粮油物资储备支出 4720 二十一、其他支出 4821 二十二、债务还本支出 4922 二十三、债务付息支出 5023 51本年收入合计 24 69.4714 本年支出合计 52 69.4714 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53年初结转和结余 26 年末结转和结余 5427 55总计 28 69.4714 总计 56 69.4714 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开

5、02 表单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 69.4714 69.4714 210医疗卫生与计划生育支出 1.9826 1.9826 21005 医疗保障 1.9826 1.98262100502 事业单位医疗 1.9826 1.9826213 农林水支出 64.0763 64.076321303 水利 64.0763 64.0763 2130301 行政运行 6.6643 6.6643 2130304 水利行业业务管理 44.4120 44.4120 2130306 水

6、利工程运行与维护 13.0000 13.0000 221 住房保障支出 3.4124 3.412422102 住房改革支出 3.4124 3.41242210201 住房公积金 3.4124 3.4124注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 69.4714 56.4714 13.0000 210 医疗卫生与计划生育支出 1.9826 1.9826 21005 医疗保障 1.9826 1.9826 2100502 事业单位

7、医疗 1.9826 1.9826 213 农林水支出 64.0763 51.0763 13.0000 21303 水利 64.0763 51.0763 13.0000 2130301 行政运行 6.6643 6.6643 2130304 水利行业业务管理 44.4120 44.4120 2130306 水利工程运行与维护 13.0000 221 住房保障支出 3.4124 3.4124 22102 住房改革支出 3.4124 3.4124 2210201 住房公积金 3.4124 3.4124注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开 04 表单位:万元收 入 支 出

8、项 目 行次 金额 项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 69.4714 一、一般公共服务支出 31二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 323 三、国防支出 334 四、公共安全支出 345 五、教育支出 356 六、科学技术支出 367 七、文化体育与传媒支出 378 八、社会保障和就业支出 389 九、医疗卫生与计划生育支出 39 1.9826 1.9826 10 十、节能环保支出 4011 十一、城乡社区支出 4112 十二、农林水支出 42 64.0763 64.0763 13 十三、交通运输支出

9、4314 十四、资源勘探信息等支出 4415 十五、商业服务业等支出 4516 十六、金融支出 4617 十七、援助其他地区支出 4718 十八、国土海洋气象等支出 4819 十九、住房保障支出 49 3.4124 3.4124 20 二十、粮油物资储备支出 5021 二十一、其他支出 5122 二十二、债务还本支出 5223 二十三、债务付息支出 5324 54本年收入合计 25 69.4714 本年支出合计 55 69.4714 69.4714 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 56一般公共预算财政拨款 27 57政府性基金预算财政拨款 28 5829 59总计 30

10、69.4714 总计 60 69.4714 69.4714 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 69.4714 56.4714 13.0000 210 医疗卫生与计划生育支出 1.9826 1.9826 21005 医疗保障 1.9826 1.9826 2100502 事业单位医疗 1.9826 1.9826 213 农林水支出 64.0763 51.0763 13.0000 21303 水利 64.0763 51.0763 13.0000 2130301 行政运行 6.6643 6.6643 2130304 水利行业业务管理 44.4120 44.4120 2130306 水利工程运行于维护 13.0000 13.0000 221 住房保障支出 3.4124 3.4124 22102 住房改革支出 3.4124 3.4124 2210201 住房公积金 3.4124 3.4124注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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