浦东新区航头镇社区事务受理服务中心.DOC

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资源描述

1、1浦东新区航头镇社区事务受理服务中心2016 年度单位决算第一部分 浦东新区航头镇社区事务受理服务中心单位概况一、主要职能做好社区事务受理中心涉及到劳动就业、社会保障、社会救助、综合协管、窗口管理等工作。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区航头镇社区事务受理服务中心设 7 个内设机构,包括:综合办公室、财务部、窗口服务部、社会救助部、劳动就业部、社会保障部、综合协管部。2第二部分 浦东新区航头镇社区事务受理服务中心2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3,637.44 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政

2、拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 2.02 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 3,570.58九、医疗卫生与计划生育支出 52.05十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 14.81二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 3,639.46 本年支出合计 3,637.44用事业基金弥补收支差额 结余分

3、配 2.02年初结转和结余 年末结转和结余总计 3,639.46 总计 3,639.4632016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收 入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,639.46 3,637.44 2.02208 社会保障和就业支出 3,5726 3,570.58 2.02208 02 民政管理事务 455.86 453.84 2.02208 02 99 其他民政管理事务支出 455.86 453.84 2.02208 07 就业补助 468.60 468.60 208 07 02 职业培训

4、补贴 68.60 68.60 208 07 99 其他就业补助支出 400.00 400.00 208 19 最低生活保障 50.00 50.00208 19 02 农村最低生活保障支出 50.00 50.00208 25 其他生活救助 111.87 111.87208 25 02 其他农村生活救助 111.87 111.87208 99 其他社会保障和就业支出 2,486.27 2,486.27208 99 01 其他社会保障和就业支出 2,486.27 2,486.27210 医疗卫生与计划生育支出 52.05 52.05210 05 医疗保障 17.77 17.77210 05 02 事

5、业单位医疗 17.77 17.77210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 34.27 34.28210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 34.27 34.28221 住房保障支出 14.81 14.81221 02 住房改革支出 14.81 14.81221 02 01 住房公积金 14.81 14.8142016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3,637.44 418.25 3,219.19 208 社会保障和就业支出 3,570.58 385.66 3,184.9

6、2208 02 民政管理事务 453.84 385.66 68.18208 02 99 其他民政管理事务支出 453.84 385.66 68.18208 07 就业补助 468.60 468.60208 07 02 职业培训补贴 68.60 68.60208 07 99 其他就业补助支出 400.00 400.00208 19 最低生活保障 50.00 50.00208 19 02 农村最低生活保障支出 50.00 50.00208 25 其他生活救助 111.87 111.87208 25 02 其他农村生活救助 111.87 111.87208 99 其他社会保障和就业支出 2,486.

7、27 2,486.27208 99 01 其他社会保障和就业支出 2,486.27 2,486.27210 医疗卫生与计划生育支出 52.05 17.78 34.27210 05 医疗保障 17.78 17.78210 05 02 事业单位医疗 17.78 17.78210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 34.27 34.27210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 34.27 34.27221 住房保障支出 14.81 14.81221 02 住房改革支出 14.81 14.81221 02 01 住房公积金 14.81 14.8152016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收

8、入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3,637.44 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 3,570.58 3,570.58 九、医疗卫生与计划生育支出 52.05 52.05 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、

9、住房保障支出 14.81 14.81 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,637.44 本年支出合计 3637.44 3,637.44 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 3,637.44 总计 3,637.44 3,637.44 62016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 3,570.58 385.66 3,184.92208 02 民政管理事务 453.84 385.66

10、 68.18208 02 99 其他民政管理事务支出 453.84 385.66 68.18208 07 就业补助 468.60 468.60208 07 02 职业培训补贴 68.60 68.60208 07 99 其他就业补助支出 400.00 400.00208 19 最低生活保障 50.00 50.00208 19 02 农村最低生活保障支出 50.00 50.00208 25 其他生活救助 111.87 111.87208 25 02 其他农村生活救助 111.87 111.87208 99 其他社会保障和就业支出 2,486.27 2,486.27208 99 01 其他社会保障和

11、就业支出 2,486.27 2,486.27210 医疗卫生与计划生育支出 52.05 17.78 34.27210 05 医疗保障 17.78 17.78210 05 02 事业单位医疗 17.78 17.78210 99其他医疗卫生与计划生育支出34.27 34.27210 99 01其他医疗卫生与计划生育支出34.27 34.27221 住房保障支出 14.81 14.81221 02 住房改革支出 14.81 14.81221 02 01 住房公积金 14.81 14.81合计 3,637.44 418.25 3,219.1972016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项

12、目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 334.15 334.15301 01 基本工资 52.07 52.07301 02 津贴补贴 77.04 77.04301 03 奖金 113.92 113.92301 04 其他社会保障缴费 24.04 24.04301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 33.16 33.16301 09 职业年金缴费 13.39 13.39301 99 其他工资福利支出 20.53 20.53302 商品和服务支出 69.29 69.293

13、02 01 办公费 24.35 24.35302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费 0.98 0.98302 06 电费 6.38 6.38302 07 邮电费 0.18 0.18302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 1.78 1.78302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费302 14 租赁费302 15 会议费 0.20 0.20302 16 培训费 0.60 0.60302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务

14、费302 28 工会经费 11.39 11.39302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 15.79 15.79302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 7.63 7.638303 对个人和家庭的补助 14.81 14.81303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 14.81 14.81303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性

15、支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 418.25 348.96 69.2992016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数10 10102016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出合计注:本单位 2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

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