浦东新区泥城镇安全生产监察队2016年度单位决算.DOC

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资源描述

1、1浦东新区泥城镇安全生产监察队 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区泥城镇安全生产监察队概况一、主要职能泥城安监队在镇党委、政府的坚强领导下、区安监局的正确指导下,泥城安监队始终坚持科学发展、安全发展,深入贯彻“ 安全第一、预防为主、综合治理” 的工作方针,采取“日常监管” 和 “专项行动 ”相结合的工作举措对全镇 316 家生产经营单位(以下简称企业)进行执法监察,依法对企业安全生产违法行为实施行政处罚;对企业重大危险源和重大隐患整改情况进行监察执法;对企业作业场所职业安全卫生的监察执法;对企业的主要负责人、分管人员、安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗情况以及企业其他从业人员安全生产

2、教育培训情况进行监察执法;负责对企业执行安全生产监察指令情况的督查;参与对安全生产事故的调查处理,建立生产经营单位安全生产信息数据库,进一步完善了监管信息网络,为泥城的经济发展提供了安全保障。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区安全生产事务单位设 4 个部门,包括:监察一组、监察二组、监察组、办公室。2第二部分浦东新区泥城镇安全生产监察队 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 322.17 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 6.60 三、国防支出三、事业收入 四、公共

3、安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.07 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 320.78十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 7.24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 328.84 本年支出合计 328.02用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 14.30 年末结转和结余 15.12总计 343.14 总计 343.143

4、2016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 328.84 322.17 6.60 0.07215 资源勘探信息等支出 321.60 314.93 6.60 0.07215 06 安全生产监管 321.60 314.93 6.60 0.07215 06 99 其他安全生产监管支出 321.60 314.93 6.60 0.07221 住房保障支出 7.24 7.24 221 02 住房改革支出 7.24 7.24 221 02 01 住房公积金 7.24 7.24 42016年度

5、支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合计 328.02 232.33 95.69215 资源勘探信息等支出 320.78 225.09 95.69215 06 安全生产监管 320.78 225.09 95.69215 06 99 其他安全生产监管支出 320.78 225.09 95.69221 住房保障支出 7.24 7.24221 02 住房改革支出 7.24 7.24221 02 01 住房公积金 7.24 7.2452016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政

6、拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 322.17 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 314.93 314.93 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.24 7.24 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 322.

7、17 本年支出合计 322.17 322.17 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 322.17 总计 322.17 322.17 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出215 资源勘探信息等支出 314.93 219.24 95.69215 06 安全生产监管 314.93 219.24 95.69215 06 99 其他安全生产监管支出 314.93 219.24 95.69221 住房保障支出 7.24 7.242

8、21 02 住房改革支出 7.24 7.24221 02 01 住房公积金 7.24 7.24合计 322.17 226.48 95.6982016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 199.52 199.52301 01 基本工资 31.55 31.55301 02 津贴补贴 46.28 46.28301 03 奖金 30.44 30.43301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 31.2 31.20301 08 机关事业单位

9、基本养老保险缴费 28.2 28.20301 09 职业年金缴费 6.41 6.42301 99 其他工资福利支出 25.44 25.44302 商品和服务支出 19.72 19.72302 01 办公费 2.36 2.36302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费 0.43 0.43302 06 电费 0.07 0.07302 07 邮电费 1.28 1.28302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 0.63 0.63302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 0.75 0.75302 14 租赁费302 15 会

10、议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 7.1 7.10302 29 福利费 4.59 4.59302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 2.07 2.07302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 0.44 0.449303 对个人和家庭的补助303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金3

11、03 11 住房公积金 7.24 7.24303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 226.48 206.76 19.72102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数15.00 0.00 9.00 0.00 6.00 0.00

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