曲靖市药品不良反应与药物滥用监测中心.DOC

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资源描述

1、1曲靖市药品不良反应与药物滥用监测中心2016 年度部门决算情况说明第一部分 单位概况一、主要职能与 2016 年重点工作(一)主要职能1负责对本辖区内药品不良反应与药物滥用监测站及报告单位的药品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、化妆品不良反应监测及药物滥用监测工作进行技术指导。2协助省药品不良反应监测中心开展药品、医疗器械重点监测品种的流行病学调查和再评价研究;3协助省药品不良反应监测中心开展药物滥用流行病学调查。参与本辖区内严重、突发药品不良反应、医疗器械不良事件的调查、分析和再评价。4承担本辖区内有关药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测的宣传、教育和培训工作,组

2、织本辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测领域的交流和合作。(二)2016 年重点工作任务介绍一是强化组织领导,确保“四项监测”有力有序开展。曲靖市食品药品监督管理局将“四项监测”工作纳入年度重点工作进行安排部署,成立领导小组,早布置早打算。曲靖市食品药品不良反应2与药物滥用监测中心结合实际年初制定监测计划,把目标任务分解到各市直医疗机构和各县(市、区)局,层层分解落实工作任务,责任到人,有力有序推进“四项监测”工作。二是强化网络建设,夯实“四项监测”基层基础。探索构建了市药品不良反应与药物滥用监测中心、县(市、区)监测中心、乡镇监管所监测站、村级监测人员组成的四级监测报告网络,做

3、到报告及时、反馈灵敏,形成层层有人管、层层有人抓的良好局面,“四项监测”基层基础不断夯实,报告的数量和质量有效提升。三是强化制度建设,提升“四项监测”业务水平。制定了季度通报制度,按时通报各监测站监测报告情况,并认真分析总结,针对工作中发现的问题,及时研究提出解决意见建议,不断提高监测报告水平;探索建立定期培训制度,加强对全市药品生产经营、使用单位以及医疗机构相关监测人员有关法律法规知识的培训,不断提升业务人员“四项监测”能力和水平。2016 年完成药品不良反应监测 4667 例,其中新的严重的 1664例,比例为 35.7%,严重报告 425 例,严重报告比例 9.10%(国家中心要求 7%

4、) ,数量与质量都与往年同期有较大的提升;医疗器械不良事件病例报告 1446 例;药物滥用监测报告 965 例;化妆品监测不良反应监测报告 68 例,圆满完成全年工作任务。二、部门基本情况曲靖市药品不良反应与药物滥用监测中心组建于 2011 年 6 月22 日,属于独立核算机构,隶属曲靖市食品药品监督管理局,机构内设一个职能科室(综合业务科);现有职工 5 人。其中:专业技术人员34 人,技术工人 1 人,大专以上学历 5 人,中共党员 5 人;实有车辆 1辆。第二部分 2016 年度部门决算表(详见附件)附件:1.收入支出决算总表2.收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算表5.一般

5、公共预算财政拨款收入支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8.财政专户管理资金收入支出决算表9.“三公”经费、行政参公 单位机关运行经费 情况表。第三部门 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016 年度各项收入总额为 68.70 万元,其中:财政拨款 68.70 万元,占总收入的 100%;没有其他收入。2015 年度各项收入总额为 65.29 万元,其中:财政拨款 63.65 万元,占总收入的 97.49%;上级补助收入 1.64 万元,占总收入的42.51%。2016 年单位决算总收入与 2015 年相比增加 3.41 万

6、元,主要是人员工资、人 员养老保险增加。二、支出决算情况说明2016 年度,各项支出总额为 73.39 万元,其中:基本支出49.7万元,占总支出的 67.72%;项目支出 23.69 万元,占总支出的32.28%。(一)基本支出情况。2016 年用于保障单位正常运转的日常支出 49.7 万元。与上年44.29 万元相比增加 5.41 万元,主要原因:人员工资、养老保险增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出 48.51 万元,占基本支出的 97.60;办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费 1.19 万元占基本支出的 2.40。(二)项目支出情况2016 年用于保障单

7、位为完成工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 22.05 万元。与上年 14.32 万元相比增加 7.73万元。主要原因:药品不良反应监测及医疗器械不良反应监测等经费增加。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明52016 年一般公共预算财政拨款支出 71.75 万元,占本年支出73.39 万元的 97.76%。2015 年一般公共预算财政拨款支出 55.74 万元,占本年支出 58.61 万元的 95.12%。2016 年一般公共预算财政拨款支出与 2015 年相比增加 16.01万元,主要原因: 人员 工资、养老保险增加及 专项用于保健品化妆品及医疗器械不良反应监测与评估经费

8、增加。四、 “三公”经费决算情况说明2016 年“三公”经费实际 支出总额 3.19 万元与 2015 年 3.03 万元相比增加 0.16 万元。其中:公务接待费 1.39 万元与 2015 年 1.57 万元相比减少 0.18 万元; 公务用车运行维护费 1.81 万元与 2015 年 1.46万元相比增加 0.35 万元。因公出国(境)支出 0 万元。具体情况说明如下:(一)因公出国(境)费2016 年、2015 年单位均未发生因公出国(境)费用。(二)公务用车购置及运行维护费2016 年单位没有购置公务用车,年末公务用车保有量 1 辆,公务用车运行维护费 1.81 万元与 2015 年

9、 1.46 万元相比增加 0.35 万元。主要是增加了对保健品化妆品及医疗器械不良反应监测与评估的职能。(三)公务接待费62016 年单位共发生国内公务接待 20 批次,180 人次,接待费开支 1.39 万元;没有发生国(境)外公务接待费用。公务接待费比 2015年决算增加 0.35 万元,主要用于接待相关部门开展药品不良反应监测及医疗器械不良反应监测等工作产生的费用。五、其他重要事项及相关口径情况说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费

10、包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。3.“三公”经费决算数:指各部 门(含下属单 位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。2017 年 8 月 10 日

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