汝阳县委党校.DOC

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资源描述

1、汝阳县委党校2016 年度部门决算目 录第一部分 汝阳县委党校概况1、主要职责2、部门决算单位构成第二部分 汝阳县委党校 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 汝阳县委党校 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释- 1 -第 1 部分 汝阳县委党校概况- 2 -1、主要职责(一)部门主要职责1、根据中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求,有计划的培训轮训

2、各级党员领导干部及后备干部;培训轮训公务员、乡镇及县直机关干部、农村干部。2、协助全县各单位的理论、业务培训。3、承办党委和政府举办的专题研讨班。4、围绕全县经济社会发展中出现的新情况新问题开展理论研究,承担县委、县政府下达的调研任务。5、开展马克思主义中国化最新成果和党的路线、方针、政策的宣传;开展多种形式的干部继续教育和培训,开展同域外教育、研究机构和组织的合作交流。(二)部门机构设置根据党校职责,设置三室一科即:校务办公室、后勤办公室、教务办公室、公共培训科。(三)人员构成情况县委党校共有编制 16 人,其中:行政编制 6 人,事业编制 10 人;在职职工 12 人,离退休人员 10 人

3、。2、部门决算单位构成纳入汝阳县委党校 2016 年度部门决算编制范围的单位包括:汝阳县委党校- 3 -第二部分汝阳县委党校 2016 年度部门决算表- 4 -收入支出决算总表. 公开 01 表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 110.9一、一般公共服务支出 30二、上级补助收入 2 二、外交支出 31三、事业收入 3 三、国防支出 32四、经营收入 4 四、公共安全支出 33五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 34 128.8六、其他收入 6 1.5六、科学技术支出 357 七、文化体育与传媒支出 368 八、社会保

4、障和就业支出 379 九、医疗卫生与计划生育支出 3810 十、节能环保支出 3911 十一、城乡社区支出 4012 十二、农林水支出 4113 十三、交通运输支出 4214 十四、资源勘探信息等支出 4315 十五、商业服务业等支出 4416 十六、金融支出 4517 十七、援助其他地区支出 4618 十八、国土海洋气象等支出 4719 十九、住房保障支出 4820 二十、粮油物资储备支出 4921 二十一、其他支出 5022 二十二、债务还本支出 5123 二十三、债务付息支出 5224 53本年收入合计 25 112.4 本年支出合计 54 128.8用事业基金弥补收支差额 26 结余分

5、配 55年初结转和结余 27 18.8 年末结转和结余 56 2.428 57总计 29 131.2 总计 58 131.2注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 5 -收入决算表公开 02 表单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 112.4 110.9 1.5205 教育支出 112.4 110.9 1.520508 进修及培训 112.4 110.9 1.52050802 干部教育 112.4 110.9 1.5注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

6、- 6 -支出决算表公开 03 表单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 128.8 128.8 205 教育支出 128.8 128.8 20508 进修及培训 128.8 128.8 2050802 干部教育 128.8 128.8 注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 7 -财政拨款收入支出决算表公开 04 表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 110.

7、9 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 125.5 125.5 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋

8、气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 24 54本年收入合计 25 110.9 本年支出合计 55 125.5 125.5 年初财政拨款结转和结余 26 15.5 年末财政拨款结转和结余 56 0.9 0.9 一般公共预算财政拨款 27 15.5 57政府性基金预算财政拨款 28 5829 59 总计 30 126.4 总计 60 126.4 126.4 - 8 -注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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