隆林各族自治县委政法委.DOC

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资源描述

1、- 1 -隆林各族自治县委政法委2015 年部门决算公开目 录第一部分:政法委概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分: 政法委 2015 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:政法委 2015 年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。- 2 -三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

2、四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第一部分:政法委概况一、主要职能隆林政法委既是政法部门,又是党委的重要职能部门,是同级党委加强政法工作和社会管理综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教问题、法学研究、禁毒工作的参谋和助手,其主要职责是:1、指导督促政法各部门贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。2、定期分折社会治安形势,对一定时期地方的政法工作作出全面部署。3、组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究,及时向同级

3、党委提出建议和意见。4、研究指导政法委员会的建设和队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和干部的考察和管理。5、切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政- 3 -法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,研究解决重大业务问题和有争议的重大疑难案件。6、完成同级党委和上级政法委交办的工作,指导下级政法委工作。7、指导社会管理综合治理(流动人口服务与管理)工作,协调各部门落实社会管理综合治理(流动人口服务与管理)各项措施。8、指导维护稳定工作,协调各部门落实维护社会稳定工作各项措施。9、指导防范和处理邪教问题工作,协调各部门落实防范和处理邪教问题工作各项措施。10、开展法学会

4、各项工作。11、指导禁毒工作,协调各部门落实禁毒工作各项措施。12、指导国家安全工作,协调各部门国家安全工作各项措施。二、部门决算构成政法委为一级预算单位,预算管理级次为县级,属于国家行政机关,为全额预算管理单位。政法委内设政法办、执法监督室、政工纪工室。合署办公的单位有自治县综治办(内设流动人口服务与管理办公室)、维稳办、610 办、法学会、禁毒办、国家安全办。- 4 -(一)机构设置情况隆林政法委内设政法办、执法监督室、政工纪工室。合署办公的单位有自治县综治办(内设流动人口服务与管理办公室)、维稳办、610 办、法学会、禁毒办、国家安全办。(二) 人员构成情况政法委共有编制 21 名,其中

5、:(一)政法委行政干部编制 9 名,行政工人 2 名,目前实有在编干部 10 人,行政工人 2 名;退休人员 8 人。(二)流动人口服务与管理办公室参公编制 2 名,目前实有在编人员 1 名。(三)法学会事业编制 5 名,目前实有在编人员 5 名。(四)禁毒办事业编制 3 名,目前实有在编人员 1 名。(五)其他人员:1.编制在机关事务局,在政法委上班的司机1 名 ;2.遗属 2 人;3.单位自聘人员 3 人。以上人员全部由财政供养。- 5 -第二部分:政法委 2015 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 437.01 一、一般公

6、共服务支出 387.89二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 45.35五、其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 5.58十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 5十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 本年收入合计 437.01 本年支出合计 443.82- 6 -用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结

7、转 6.81 年末结转与结余 收入总计 443.82 支出总计 443.82- 7 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 437.01 437.01201 一般公共服务支出 381.08 381.0820131 党委办公厅(室)及相关机构事务支出36.99 36.992013101 行政运行 0.6 0.62013105 专项业务 23.00 23.002013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出13.39 13.3920136 其他共产党事

8、务支出 344.09 344.092013601 行政运行 259.48 259.482013602 一般行政管理事务 29.51 29.512013699 其他共产党事务支出 55.10 55.10204 公共安全支出 45.35 45.3520402 公安 45.35 45.352040211 禁毒管理 28.50 28.502040219 信息化建设 16.85 16.85210 医疗卫生与计划生育支出 5.58 5.58210005 医疗保障 5.58 5.58- 8 -20100501 行政单位医疗 5.58 5.58 213 农林水支出 5 5 21305 扶贫 5 5 21305

9、99 其他扶贫支出 5 5表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 443.82 273.05 170.77 201 一般公共服务支出 387.90 267.47 120.43 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务支出36.99 13.99 232013101 行政运行 0.6 0.6 吕2013105 专项业务 23.00 232013199 其他党委办公厅(室)13.39 13.39 - 9 -及相关机构事务支出20136 其他共产党事务支出350.91 253.48 97.432013601 行政运行 259.48 253.48 2013602 一般行政管理事务29.51 29.512013699 其他共产党事务支出61.91 61.91204 公共安全支出45.35 45.3520402 公安 45.35 45.352040211 禁毒管理 28.50 28.502040219 信息化建设16.8516.85210 医疗卫生与计划生育支出5.58 5.58 210005 医疗保障 5.58 5.58 20100501 行政单位医疗5.58 5.58 213 农林水支出 5 5 - 10 -21305 扶贫 5 52130599 其他扶贫支出5 5

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