武宣县团县委.DOC

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1、 武宣县团县委2016 年部门决算2目 录第一部分: 武宣团县委 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分: 武宣团县委 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分: 武宣团县委 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016

2、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。3第一部分: 武宣团县委 概况一、主要职能(一)领导全县共青团工作。(二)负责全县青联、学联和县少年工作委员会的事务性工作,指导全县性的青少年社会团体工作。(三)组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥主力军的和突击队的作用,完成县委、县府及上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。(四)负责全县团的组织建设,抓好“党建带团建” 工作,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府推荐各类优秀青年人才。(

3、五)调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年活动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,为县委、县府决策提供依据。(六)负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设。(七)负责全县青年统战工作,负责全县青少年外事和县外青少年发展友好交流工作。(八)负责组织指导各级团组织创办青年服务体系,创办团属企事业,搞好青少年事业发展的管理有关工作。(九)参与涉及青少年法律、法规、规章的实施和监督工作,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的工作,切实维护青少年合法权益。(十)组织广大团员青年积极参与经济建设,带领广大农村团4员青年脱贫致富奔小康;努力提高企业青工

4、的素质;组织青年主动承担急、难、重突出任务,培养青年立志成才,造就一大批青年人才大军。(十一)协助教育部门做好中、小学生的思想品德教育和管理工作,促进青少年全面发展。(十二)负责武宣县“青年文明号”“ 十大杰出青年”“先进团组织”“ 优秀团员 (干)、 ”“优秀少先队员、辅导员”的评比、审批、表彰工作。(十三)完成县委、县府和上级团委下达的工作任务。二、部门决算单位构成内设机构:1 组织、青工部2 宣传、青农部本单位行政编制 3 人,书记 1 人,副书记 1 人,科员 1 人。实有人数 3 人。5第二部分: 武宣团县委 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目

5、 决算数 项目 决算数一、财政拨款 203.81 一、一般公共服务支出 200.13 二、事业收入 二、医疗卫生与计划生育支出1.95三、事业单位经营收入三、住房保障支出 1.73四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 本年收入合计 203.81 本年支出合计 203.81用事业基金弥补收支差额结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 支出总计 203.816表二:收入决算表单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收 入 经营收 入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 203.81 203.81

6、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 200.13 200.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020129 群众团体事务 183.25 183.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012901 行政运行 27.91 27.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012902 一般行政管理事务 55.30 55.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012999 其他群众团体事务支出 100.04 100.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020131 党委办公厅(室)及

7、相关机构事务 16.88 16.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002013102 一般行政管理事务 16.88 16.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100503 公务员医疗补助 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出

8、 1.73 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 1.73 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 1.73 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007表三:支出决算表单位:万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 203.81 65.22 138.59 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 200.13 61.55 138.59 0.00 0.00 0.00201

9、29 群众团体事务 183.25 61.55 121.71 0.00 0.00 0.002012901 行政运行 27.91 27.91 0.00 0.00 0.00 0.002012902 一般行政管理事务 55.30 0.00 55.30 0.00 0.00 0.002012999 其他群众团体事务支出 100.04 33.64 66.40 0.00 0.00 0.0020131 党委办公厅(室)及相关机构事务 16.88 0.00 16.88 0.00 0.00 0.002013102 一般行政管理事务 16.88 0.00 16.88 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划

10、生育支出 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.002100503 公务员医疗补助 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 1.73 1.73 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 1.73 1.73 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 1.73 1.73 0.00 0.00 0.00 0.008表四:财政拨款收入支出

11、决算总表单位:万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨 款 政府性基金预 算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 203.81 一、一般公共服务支出 18 200.13 200.13 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 19 0.00 0.00 0.003 五、教育支出 20 0.00 0.00 0.004 六、科学技术支出 21 0.00 0.00 0.005 七、文化体育与传媒支出 22 0.00 0.00 0.006 八、社会保障和就业支出 23 0.00 0.00 0.007 九、医疗卫生与计划生育支

12、出 24 1.95 1.95 0.008 . 25 1.73 1.73 0.009 . 26本年收入合计 12 203.81 本年支出合计 29 203.81 203.81 0.00年初财政拨款结转和结余 13 0.00 年末财政拨款结转和结余 30 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 14 0.00 31 政府性基金预算财政拨款 15 0.00 32 总计 17 203.81 总计 34 203.81 203.81 0.009表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元本年支出科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 7 8 9类 款 项合计 203.81 65.22

13、 138.59201 一般公共服务支出 200.13 61.55 138.5920129 群众团体事务 183.25 61.55 121.712012901 行政运行 27.91 27.91 0.002012902 一般行政管理事务 55.30 0.00 55.302012999 其他群众团体事务支出 100.04 33.64 66.4020131 党委办公厅(室)及相关机构事务 16.88 0.00 16.882013102 一般行政管理事务 16.88 0.00 16.88210 医疗卫生与计划生育支出 1.95 1.95 0.0021005 医疗保障 1.95 1.95 0.002100

14、501 行政单位医疗 0.98 0.98 0.002100503 公务员医疗补助 0.97 0.97 0.00221 住房保障支出 1.73 1.73 0.0022102 住房改革支出 1.73 1.73 0.002210201 住房公积金 1.73 1.73 0.0010表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元 人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 57.16 302 商品和服务支出 2.77 30101 基本工资 15.19 30201 办公费 0.3530102 津贴补贴 30202 印刷费 30103 奖金 7.86 30205 水费 0.0130104 其他社会保障缴费 34.10 30206 电费 0.2130107 绩效工资 30207 邮电费30199 其他工资福利支出 30211 差旅费 0.60303 对个人和家庭的补助 5.29 30213 维修(护)费30301 离休费 30215 会议费 30302 退休费 30216 培训费 1.4230304 抚恤金 30217 公务接待费 0.1830305 生活补助 1.62 30218 专用材料费30307 医疗费 1.95 30226 劳务费 30311 住房公积金 1.73 人员经费合计 62.45 公用经费合计 2.77

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