1、 1江 苏 财 经 职 业 技 术 学 院2017 年 度 省 级 部 门 预 算 公 开目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、2017 年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分 江苏财经职业技术学院 2017 年度部门预算表一、2017 年收支预算总表二、2017 年收入预算总表三、2017 年支出预算总表四、2017 年财政拨款收支预算总表五、2017 年财政拨款支出预算表六、2017 年财政拨款基本支出预算表七、2017 年政府性基金支出预算表八、2017 年一般公共预算支出预算表九、2017 年一般公共预算基本支出预
2、算表十、2017 年一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、2017 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、2017 年政府采购支出预算表第三部分江苏财经职业技术学院 2017 年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况2一、主要职能学校主要职能是:培养专科学历高素质技术技能型人才,服务社会发展。开展财务会计、经济管理、金融、法律、机械电子、计算机、粮食、艺术等学历教育、科学研究、继续教育、技能培训、科技服务等。二、2017 年度部门主要工作任务及目标2017 年学校工作的总体要求是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以邓小平理论、 “
3、三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,主动适应经济发展新常态,牢固树立人才培养的核心地位,大力实施集团化、信息化、品牌化、国际化发展战略,全面开展教学诊断与改进,全力推进智慧校园建设,加大高水平师资队伍引培力度,努力构建具有财院特质的人才培养体系,持续推进服务主导型教育教学模式改革,努力让广大师生拥有更多的获得感和归属感,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。(一)聚力“内涵提质” ,着力增强综合实力一是在深化教育教学改革、全面推进教学诊断与改进上求突破。二是在提升专业建设水平,加强课程建设上求突破。三是在强化实践教学体系建设
4、,改善实践教学条件上求突破。四是在深化办学体制机制改革,推进校企深度融合上求突破。 五是在拓宽继续教育领域,扩大社会服务效益上求突破。六是在加速国际化办学进程,加强对外交流与合作上求突破。(二)聚力“素质提升” ,着力激发发展动力一是在持续推进“1349”育人体系建设上下功夫。二是在扎实做好就业创业教育上下功夫。三是在全面做好 2017 年招生工作上下功夫。(三)聚力“人才提优” ,着力彰显财院魅力一是进一步加强人才培养和服务,打造高水平人才队伍。二是进一步加强师德师风建设,努力提升师德建设水平。三是进一步加强师资队伍建设,努力为青年教师成长创造良好条件。(四)聚力“科技提档” ,着力增强服务
5、能力一是进一步提升科研创新水平。贯彻江苏省省属高校科研经费管理办法 ,进一步修订学校科研经费管理规定。积极做好教育部、省市各级各类课题等发布、3遴选、申报工作,力争省市级以上科研项目新突破。进一步提升横向课题立项数和到账经费数。大力推进科技团队建设完善科研平台的管理运行机制。二是进一步提升社会服务能力。巩固现有对外培训项目,积极争取新的培训项目。探索社会服务新的途径和方式,精心打造学校社会服务品牌。贯彻落实教育部、科技部关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见 ,引导和鼓励专业团队参与中小企业技术创新、开发与咨询,推进科技成果转化,努力提高社会服务贡献度。(五)聚力“服务提效” ,着力凝
6、聚向心合力一要进一步完善学校治理结构;二要进一步推进智慧校园建设;三要进一步加强资产管理工作;四要进一步提升后勤服务水平;五要进一步做好安全保障工作。三、部门机构设置和所属单位情况江苏财经职业技术学院决算反映学校事业经费收支情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况预算收入编制全面反映所有收入,应编尽编。非税收入按照省财政厅、物价局核定的项目和标准,根据前三年各项收入执收水平,结合经济形势变化、政策调整等因素综合考虑,合理预计执收计划数。预算支出的编制遵循“量入为出、统筹安排,突出重点、勤俭节约”是原则。人员支出预算包括在职人员支出、对个人和家庭补助支出(含离退休人员支出) ,主要依据
7、国家及省有关人员、工资等政策规定和基础信息库各类人员信息数据据实核定。商品和服务支出(定额)根据省财政厅公布的商品和服务支出综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数和学校上年实际决算情况,细化填列明细经济科目。坚决落实厉行节约反对浪费的各项规定,严控“三公”经费、会议费、培训费的预算规模。对照政府采购品目分类目录 ,凡属政府采购范围的支出项目(含基本支出和项目支出) ,不论资金来源,均应按货物、工程、服务分类编制政府采购预算。4第二部分 江苏财经职业技术学院 2017 年度部门预算表一、2017 年收支预算总表部 门 : 单 位 : 万 元功 能 科 目 名 称 金 额 项 目 名 称 金 额
8、一 、 财 政 拨 款 10,616.46一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 一 、 基 本 支 出 11,566.461.一 般 公 共 预 算 10,616.46二 、 外 交 支 出 二 、 项 目 支 出 3,950.002.政 府 性 基 金 预 算 三 、 国 防 支 出 三 、 单 位 预 留 机 动 经 费二 、 财 政 专 户 管 理 资 金 4,800.00四 、 公 共 安 全 支 出三 、 其 他 资 金 100.00五 、 教 育 支 出 14,318.16六 、 科 学 技 术 支 出七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出八 、 社 会 保 障 和 就 业
9、支 出九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出十 、 节 能 环 保 支 出十 一 、 城 乡 社 区 支 出十 二 、 农 林 水 支 出十 三 、 交 通 运 输 支 出十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出十 六 、 金 融 支 出十 七 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出十 八 、 住 房 保 障 支 出 1,198.30十 九 、 粮 油 物 资 储 备 支 出二 十 、 其 他 支 出当 年 收 入 小 计 15,516.46 15,516.46上 年 结 转 资 金收 入 合 计 15,516.46 15,516.4
10、6当 年 支 出 小 计结 转 下 年 资 金支 出 合 计收 支 预 算 总 表江 苏 财 经 职 业 技 术 学 院收 入 支 出项 目 名 称 金 额 功 能 分 类 支 出 用 途5二、2017 年收入预算总表部 门 : 江 苏 财 经 职 业 技 术 学 院 单 位 : 万 元项 目 名 称 金 额15,516.46小 计 10,616.46公 共 财 政 拨 款 (补 助 )资 金 10,616.46专 项 收 入政 府 性 基 金 小 计小 计 4,800.00专 户 管 理 教 育 收 费 4,400.00其 他 非 税 收 入 400.00小 计 100.00事 业 收 入经
11、 营 收 入其 他 收 入 100.00债 务 资 金 (银 行 贷 款 )小 计其 中 : 动 用 上 年 结 转 和 结 余 资 金上 年 结 转 和 结 余 资 金收 入 预 算 总 表收 入 总 计一 般 公 共 预 算 资 金财 政 专 户 管 理 资 金其 他 资 金6三、2017 年支出预算总表部 门 : 单 位 : 万 元合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 预 留 机 动 经 费 结 转 下 年 资 金15,516.46 11,566.46 3,950.00支 出 预 算 总 表江 苏 财 经 职 业 技 术 学 院四、2017 年财政拨款收支预算总表部 门 : 单
12、 位 : 万 元项 目 名 称 金 额一 、 一 般 公 共 预 算 10,616.46一 、 基 本 支 出 8,246.46二 、 政 府 性 基 金 预 算 二 、 项 目 支 出 2,370.00三 、 单 位 预 留 机 动 经 费收 入 合 计 10,616.46 支 出 合 计 10,616.46财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表江 苏 财 经 职 业 技 术 学 院收 入 支 出项 目 名 称 金 额 支 出 用 途7五、2017 年财政拨款支出预算表部 门 : 江 苏 财 经 职 业 技 术 学 院 单 位 : 万 元功 能科 目 功 能 科 目 名 称 金 额合 计 1
13、0,616.46205 教 育 支 出 10,565.4520503 职 业 教 育 10,565.452050305 高 等 职 业 教 育 10,565.45221 住 房 保 障 支 出 51.0122102 住 房 改 革 支 出 51.012210202 提 租 补 贴 51.01财 政 拨 款 支 出 预 算 表六、2017 年财政拨款基本支出预算表8部 门 : 江 苏 财 经 职 业 技 术 学 院 单 位 : 万 元科 目编 码 科 目 名 称 金 额合 计8,246.46301 工 资 福 利 支 出 6,420.6930101 基 本 工 资 1,741.8330102 津
14、 贴 补 贴 197.1930104 其 他 社 会 保 障 缴 费 495.2830107 绩 效 工 资 3,986.39302 商 品 和 服 务 支 出 997.3630201 办 公 费 60.0030205 水 费 130.0030206 电 费 220.0030207 邮 电 费 25.0030211 差 旅 费 80.0030213 维 修 ( 护 ) 费 70.0030215 会 议 费 5.0030216 培 训 费 3.0030217 公 务 接 待 费 20.5030218 专 用 材 料 费 100.0030228 工 会 经 费 60.0030229 福 利 费 1
15、8.0030231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 39.0030239 其 他 交 通 费 用 20.0030299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 146.86303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 828.4130301 离 休 费 26.4330302 退 休 费 698.3630307 医 疗 费 51.9230309 奖 励 金 0.6930312 提 租 补 贴 51.01财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表9七、2017 年政府性基金支出预算表部 门 : 江 苏 财 经 职 业 技 术 学 院 单 位 : 万 元功 能 科 目 代 码 功 能 科 目 名 称
16、金 额合 计财 政 拨 款 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表八、2017 年一般公共预算支出预算表部 门 : 江 苏 财 经 职 业 技 术 学 院 单 位 : 万 元功 能科 目 功 能 科 目 名 称 金 额合 计 10,616.46205 教 育 支 出 10,565.4520503 职 业 教 育 10,565.452050305 高 等 职 业 教 育 10,565.45221 住 房 保 障 支 出 51.0122102 住 房 改 革 支 出 51.012210202 提 租 补 贴 51.01一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表10九、2017 年一般公共预算基本支
17、出预算表部 门 : 江 苏 财 经 职 业 技 术 学 院 单 位 : 万 元科 目 编 码 科 目 名 称 金 额合 计 8,246.46301 工 资 福 利 支 出 6,420.6930101 基 本 工 资 1,741.8330102 津 贴 补 贴 197.1930104 其 他 社 会 保 障 缴 费 495.2830107 绩 效 工 资 3,986.39302 商 品 和 服 务 支 出 997.3630201 办 公 费 60.0030205 水 费 130.0030206 电 费 220.0030207 邮 电 费 25.0030211 差 旅 费 80.0030213 维
18、 修 ( 护 ) 费 70.0030215 会 议 费 5.0030216 培 训 费 3.0030217 公 务 接 待 费 20.5030218 专 用 材 料 费 100.0030228 工 会 经 费 60.0030229 福 利 费 18.0030231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 39.0030239 其 他 交 通 费 用 20.0030299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 146.86303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 828.4130301 离 休 费 26.4330302 退 休 费 698.3630307 医 疗 费 51.9230309 奖 励 金 0.6930312 提 租 补 贴 51.01一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表