龙州县口岸办公室.DOC

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1、1龙州县口岸办公室2016 年部门决算目 录2第一部分:龙州县口岸办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:龙州县口岸办公室 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表 七 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 决 算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九:财政专户管理资金收入支出决算表第三部分:龙州县口岸办公室 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、

2、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四 、 2016年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:龙州县口岸办公室概况一、主要职能1、龙州县口岸办公室是由县政府直接领导的口岸管理机构,负责管理和协调处理本县辖区的口岸工作。2、负责贯彻执行国务院、自治区以及崇左市有关口岸工作的方针、政策和规定,并根据本地口岸的具体情况制定口岸发展规划。3、组织口岸的集疏运工作,加强口岸通关效率,提高口岸通关

3、速度,保证口岸高效畅通。4、做好口岸建设规划,争取上级资金,完善口岸各项基础设施建设工作。5、督促检查口岸检查检验单位,按各自的职责和规定,对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检疫、检验等工作。6、负责协调处理口岸各单位(包括外贸运输、装卸理货、仓储运转、检查检验、对外索赔、供应服务、接待宣传等有关单位)之间的矛盾。47、开展调查研究、总结交流经验,向上级有关部门反映口岸工作出现的矛盾和问题,并提出解决意见。8、承办上级领导部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成龙州县口岸办公室属参照公务员管理事业单位。机关本级内设办公室、口岸股、外贸股、内贸股、财务股、电商股。第二部

4、分:龙州县口岸办公室 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 3367.42 一、一般公共服务支出 1548.68二、事业收入 二、社会保障和就业支出 26.38三、事业单位经营收入 三、医疗卫生与计划生育支出 9.88四、其他收入 四、城乡社区支出 135.84五、交通运输支出 218.72六、商业服务业支出 748.13七、住房保障支出 9.79本年收入合计 3367.42 本年支出合计 2697.42用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 670.00收入总计 3367.42 支出总计 3367.4

5、2注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 3367.42 3367.42 201 一般公共服务支出 1548.68 1548.6820103 政府办公厅(室)及相关机构事务 793.93 793.932010301 行政运行 143.60 143.602010302 一般行政管理事务 650.33 650.3320199 其他一般公共服务支出 754.75 754.752019999 其他一般公共服务支出 754

6、.75 754.75208 社会保障和就业支出 26.38 26.3820803 财政对社会保障基金的补助 2.55 2.552080301 财政对基本养老保险基金的补助 1.98 1.982080302 财政对失业保险基金的补助 0.11 0.112080304 财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.182080305 财政对生育保险基金的补助 0.29 0.2920805 行政事业单位离退休 23.83 23.832080501 归口管理的行政单位离退休 23.83 23.83210 医疗卫生与计划生育支出 9.88 9.8821005 医疗保障 9.88 9.882100501 行政单

7、位医疗 5.32 5.322100503 公务员医疗补助 4.56 4.566212 城乡社区支出 205.84 205.8421203 城乡社区公共设施 70.00 70.002120399 其他城乡社区公共设施支出 70.00 70.0021208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 135.84 135.842120802 土地开发支出 135.84 135.84214 交通运输支出 218.72 218.7221401 公路水路运输 218.72 218.722140138 口岸建设 218.72 218.72216 商业服务业等支出 748.13 748.132160

8、6 涉外发展服务支出 748.13 748.132160699 其他涉外发展服务支出 748.13 748.13221 住房保障支出 9.79 9.7922102 住房改革支出 9.79 9.792210201 住房公积金 9.79 9.79229 其他支出 600.00 600.0022999 其他支出 600.00 600.002299901 其他支出 600.00 600.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 2697.4

9、2 189.65 2507.77 201 一般公共服务支出 1548.68 143.60 1405.08 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 793.93 143.60 650.33 2010301 行政运行 143.60 143.60 2010302 一般行政管理事务 650.33 650.33 20199 其他一般公共服务支出 754.75 754.75 2019999 其他一般公共服务支出 754.75 754.75 208 社会保障和就业支出 26.38 26.38 20803 财政对社会保障基金的补助 2.55 2.55 2080301 财政对基本养老保险基金的补助 1.98

10、 1.98 2080302 财政对失业保险基金的补助 0.11 0.11 2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.18 2080305 财政对生育保险基金的补助 0.29 0.2920805 行政事业单位离退休 23.83 23.832080501 归口管理的行政单位离退休 23.83 23.83210 医疗卫生与计划生育支出 9.88 9.8821005 医疗保障 9.88 9.882100501 行政单位医疗 5.32 5.322100503 公务员医疗补助 4.56 4.568212 城乡社区支出 135.84 135.8421208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务

11、收入安排的支出 135.84 135.842120802 土地开发支出 135.84 135.84214 交通运输支出 218.72 218.7221401 公路水路运输 218.72 218.722140138 口岸建设 218.72 218.72216 商业服务业等支出 748.13 748.1321606 涉外发展服务支出 748.13 748.132160699 其他涉外发展服务支出 748.13 748.13221 住房保障支出 9.79 9.7922102 住房改革支出 9.79 9.792210201 住房公积金 9.79 9.79注:本表反映部门本年度各项支出情况。9表四:财政

12、拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 3231.58 一、一般公共服务支出 18 1548.68 1548.68 二、政府性基金预算财政拨款 2 135.84 二、社会保障和就业支出 19 26.38 26.38 3 三、医疗卫生与计划生育支出 20 9.88 9.88 4 四、城乡社区支出 21 135.84 135.845 五、交通运输支出 22 218.72 218.72 6 六、商业服务业支出 23 748.13 748.13 7 七、住房保

13、障支出 24 9.79 9.79 本年收入合计 12 3367.42 本年支出合计 29 2697.42 2561.58 135.84年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 670.00 670.00一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 3367.42 合计 34 3367.42 3231.58 135.84注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。10表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 2561

14、.58 189.65 2371.93201 一般公共服务支出 1548.68 143.60 1405.0820103 政府办公厅(室)及相关机构事务 793.93 143.60 650.332010301 行政运行 143.60 143.602010302 一般行政管理事务 650.33 650.3320199 其他一般公共服务支出 754.75 754.752019999 其他一般公共服务支出 754.75 754.75208 社会保障和就业支出 26.38 26.3820803 财政对社会保障基金的补助 2.55 2.552080301 财政对基本养老保险基金的补助 1.98 1.982080302 财政对失业保险基金的补助 0.11 0.112080304 财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.182080305 财政对生育保险基金的补助 0.29 0.2920805 行政事业单位离退休 23.83 23.832080501 归口管理的行政单位离退休 23.83 23.83210 医疗卫生与计划生育支出 9.88 9.8821005 医疗保障 9.88 9.882100501 行政单位医疗 5.32 5.322100503 公务员医疗补助 4.56 4.56

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