隆昌市金鹅街道办事处.DOC

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资源描述

1、1隆昌市金鹅街道办事处2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村(社区)村(居)民委员会的指导,提高、培育村(社区)村(居)民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,夯实城乡经济发展,加强市场监督、培育、提升市场功能,搞活市场流通,创新社会管理,提升城市管理服务水平,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立

2、党为公,执政为民” ,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解2农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障群众合法权益,维护社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善社会化服务体系,引导各类社会组织发展,充分发挥

3、其作用,进一步提升城市社区服务能力,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。(二)2016 年重点工作完成情况一、迎难而上,在团结拼搏中全面完成各项目标任务隆昌市人民政府金鹅街道办事处 GDP 完成 795378 万元,比去年同期增长 15.70%。二、狠抓预算执行,全年收支预期目标圆满实现。三、真抓实干,在攻坚克难中推动经济社会协调发展。四、乘势而进,在重点突破中奋力打造特色亮点。五、立足当前,在狠抓关键中夯实基层底部基础。隆昌市人民政府金鹅街道办事处下属二级预算单位 6个,其中行

4、政单位 2 个,事业单位 4 个。三、收支决算总体情况2016 年隆昌市人民政府金鹅街道办事处本年收入合计2100.75 万元,其中:财政拨款收入 2100.75 万元,占 100%。32016 年隆昌市人民政府金鹅街道办事处本年支出合计2100.75 万元,其中:基本支出 964.71 万元,占 45.92%;项目支出 1136.04 万元,占 54.08%。2016年 支 出 情 况基 本 支 出 ,45.92%项 目 支 出 ,54.08%基 本 支 出项 目 支 出四、财政拨款收支决算情况隆昌市人民政府金鹅街道办事处 2016 年度财政拨款收支总决算 2100.75 万元。与 2015

5、 年相比,财政拨款收、支总计各减少 110.31 万元,下降 4.99%。42015/2016年 财 政 拨 款 收 支 总 计 对 比 图2211.062100.752000205021002150220022502015年 2016年2015年2016年五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市人民政府金鹅街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2080.75 万元,占本年支出合计的 99.04%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款减少 130.31 万元,下降 5.89%。2080.752211.062000205021002

6、150220022502015年 2016年2015年2016年5(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市人民政府金鹅街道办事处 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2080.75 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 443.19 万元,占 21.30%;文化体育与传媒支出 122.54万元,占 5.89 %;社会保障和就业支出 477.22 万元,占 22.93%;医疗卫生与计划生育支出 122.45 万元,占 5.88%;城乡社区支出 96.62 万元,占 4.64 %;农林水支出 760.71 万元,占 36.56 %;住房保障支出 58.02 万元,占 2.80%。62

7、016一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 结 构医 疗 卫 生6%城 乡 社 区5%农 林 水36%住 房 保 障3% 一 般 公 共 服 务21%文 化 媒 体 与 传 媒6%社 会 保 障 和 就 业23%一 般 公 共 服务文 化 媒 体 与传 媒社 会 保 障 和就 业医 疗 卫 生城 乡 社 区农 林 水住 房 保 障备注:1、一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。2、文化体育与传媒支出,主要用于文化事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。3、

8、社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及抚恤人员生活补助。4、医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医7疗补助等支出,以及计划生育事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。5、城乡社区支出,主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。6、农林水支出,主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。7、住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

9、(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2016年决算数为 9.07 万元,完成预算 100%;2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2016 年决算数为 297.72 万元,完成预算100%;3、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016 年决算数为 5.20 万元,完成预算 100%;4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2016年决算数为 26.58 万元,完成预算 100%;85、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2016 年决算

10、数为 3.72 万元,完成预算 100%;6、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2016年决算数为 11.67 万元,完成预算 100%;7、一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2016 年决算数为 89.23 万元,完成预算100%;8.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):2016 年决算数为 118.39 万元,完成预算 100%;9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):2016 年决算数为 4.15 万元,完成预算 100%;10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016 年决算数为 18.84 元,完成

11、预算 100%;11.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2016 年决算数为 46.07 元,完成预算 100%;12.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复原退伍军人生活补助(项): 2016 年决算数为 185.12 元,完成预算 100%;13.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2016年决算数为 75.40 元,完成预算 100%;14.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2016 年决算数为 16.51 元,完成预算 100%;15.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2016 年决算数为 4.08 元,完成预

12、算 100%;916.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):2016 年决算数为 1.28 元,完成预算 100%;17.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):2016 年决算数为 61.27 万元,完成预算 100%;18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016 年决算数为 46.11 万元,完成预算 100%;19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项): 2016 年决算数为 4.39 万元,完成预算 100%;20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)城镇居民

13、基本医疗保险(项):2016 年决算数为 2.80 万元,完成预算100%;21.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项): 2016 年决算数为 7.88 万元,完成预算 100%;22.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2016 年决算数为 96.62 万元,完成预算100%;23.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2016 年决算数为 112.08 万元,完成预算 100%;24.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 2016 年决算数为 8.93 万元,完成预算 100%;25.农林水支出(类)林业(款)

14、林业事业机构(项):2016 年决算数为 8.10 万元,完成预算 100%;1026.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):2016 年决算数为 22.48 万元,完成预算 100%;27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2016 年决算数为 609.12 万元,完成预算 100%;28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016 年决算数 为 58.02 万元,完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市人民政府金鹅街道办事处 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 964.71 万元,其中:人员

15、经费 604.06 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 360.65 万元,主要包括:办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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