龙州县 外事侨务办公室.DOC

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1、1龙州县 外事侨务办公室 2016 年部门决算2目 录第一部分:龙州县外侨办概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:龙州县外侨办 2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 决 算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九:财政专户管理资金收入支出决算表第三部分:龙州县外侨办 2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度

2、一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2 016年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。3六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:龙州县外侨办概况一、主要职能(一)贯彻执行中央的对外方针政策和县委、县政府及上级业务部门关于外事工作的指示和决定,在调查研究的基础上督促检查全县贯彻执行对外方针政策和有关规定的情况;负责处理政治性涉外事项;协助县政府管理侨务工作,归口管理全县侨务工作,对有关部门制定涉及海外华侨、华人和国内归侨、侨眷的有关行政

3、规章及对华侨、华人和归侨、侨眷所开展的工作进行必要的统筹、协调;贯彻和实施国家、自治区、地区制定的国内、国外侨务工作方针、政策和法规;调查研究我县和国外侨情,制定我县侨务工作长远规划,向县委、县政府提供侨务信息,指导、协调各部门开展侨务工作。(二)制定我县外事活动计划;协同有关部门处理重大涉外事项;负责全县因公出国(境)人员的审核上报事宜,协助办理因公出国(境)人员的护照和外国签证手续以及前来龙州县访问、考察、投资办企业的外国人士的函电和审核报批事宜。(三)负责组织接待来访的重要外宾和来龙州县进行公务活动的各国外交人员以及进行采访活动的外国记者;指导各单位的外宾接待工作;会同外宣部门做好外事活

4、动的对外宣传,4提供对外表态口径,审核上报龙州县的重要涉及报道和涉外稿件。(四)管理中越陆地边界龙州段,会同有关部门处理边境界务涉外事务;组织或协调与越方举行会晤及联谊活动;管理在边境地区从事生产活动事宜;开展中越边境地区情况的调查研究。(五)会同有关部门研究并做好引进华侨、华人和港澳台胞资金、技术、人才和扶贫济困等工作;协调和配合有关部门做好我县华侨、华人和港澳台胞投资者的联谊和稳定工作。(六)会同有关部门研究开展对海外华侨、华人的宣传、文化交流工作,联系华侨华人传播媒介、文化社团及开展对华侨华人重点人物和重点社团的团结联谊工作。会同有关部门办理华侨、华人和港澳台胞捐赠物资的审核和报批工作,

5、以及侨属企业的审定确认发证工作。(七)会同有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益,开展为归侨、侨眷服务工作。依照政策和法规协调有关部门做好华侨和港澳同胞回内地定居工作。(八)负责难民(难侨)安置和稳定工作。通过海外侨务工作渠道积极开展对台工作。协调和做好海外华侨、华人和港澳台胞来我县投资、观光、考察的接待服务工作。(九)承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成(一)机构设置情况5龙州县外事侨务办公室是行政机关单位,是县政府主管外事和侨务工作的挂牌机构。本办内部设置有:边境外事股、侨政股、文秘股、后勤股。(二)人员构成情况龙州县外事侨务办公室人员编制总数为 8 人,

6、其中行政编制 5 人,机关后勤人员 3 人。实有财政供养人数 23 人,其中行政在职 6 人,离退休人员 15 人(其中离休 0 人)。引进人才在职实有人数 2 人,编外在职实有人数 1 人。变动原因:2016 年,因病提前退休 1 人,使退休人员增加 1 人,在职实有人数少 1 人,同年新调入 1 人,行政在职人数不变。6第二部分:龙州县外侨办 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 230.27 一、一般公共服务支出 79.67其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 70.1 三、

7、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 70.82 九、医疗卫生与计划生育支出 4.95十、节能环保支出十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 4.74二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 230.27 本年支出合计 230.27用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 230.27 支出总计 230

8、.27 7注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。8表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项 合计 230.27 230.27 201 一般公共服务支出 79.67 79.67 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 76.67 76.67 2010301 行政运行 71.02 71.02 2010302 一般行政管理事务 5.64 5.64 20125 港澳台侨事务 3.00 3.00 2012506 华侨事务 3.00 3.00 203

9、国防支出 70.10 70.10 20399 其他国防支出 70.10 70.102039901 其他国防支出 70.10 70.10208 社会保障和就业支出 70.82 70.8220803 财政对社会保险基金的补助 1.40 1.402080301 财政对基本养老保险基金的补助 1.13 1.132080302 财政对失业保险基金的补助 0.05 0.052080304 财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.092080305 财政对生育保险基金的补助 0.14 0.1420805 行政事业单位离退休 69.42 69.422080501 归口管理的行政单位离退休 69.42 69.4

10、2210 医疗卫生与计划生育支出 4.95 4.9521005 医疗保障 4.95 4.952100501 行政单位医疗 2.72 2.722100503 公务员医疗补助 2.22 2.22221 住房保障支出 4.74 4.7422102 住房改革支出 4.74 4.742210201 住房公积金 4.74 4.74 注:本表反映部门本年度各项收入情况。9表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项 合计 230.27 155.09 75.19 201 一般公共服务支出 79

11、.67 74.58 5.09 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 76.67 74.58 2.09 2010301 行政运行 71.02 71.02 2010302 一般行政管理事务 5.64 3.56 2.09 20125 港澳台侨事务 3.00 3.00 2012506 华侨事务 3.00 3.00 203 国防支出 70.10 70.10 20399 其他国防支出 70.10 70.102039901 其他国防支出 70.10 70.10208 社会保障和就业支出 70.82 70.8220803 财政对社会保险基金的补助 1.40 1.402080301 财政对基本养老保险基金

12、的补助 1.13 1.132080302 财政对失业保险基金的补助 0.05 0.052080304 财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.092080305 财政对生育保险基金的补助 0.14 0.1420805 行政事业单位离退休 69.42 69.422080501 归口管理的行政单位离退休 69.42 69.42210 医疗卫生与计划生育支出 4.95 4.9521005 医疗保障 4.95 4.952100501 行政单位医疗 2.72 2.722100503 公务员医疗补助 2.22 2.22221 住房保障支出 4.74 4.7422102 住房改革支出 4.74 4.74 2

13、210201 住房公积金 4.74 4.74 注:本表反映部门本年度各项支出情况。10表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目行次金额 项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 230.27 一、一般公共服务支出 28 79.67 79.67 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出 293 三、国防支出 30 70.10 70.10 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 348 八、社会保障和就业支出 35 70.82 70.8

14、29 九、医疗卫生与计划生育支出 36 4.95 4.9510 十、节能环保支出 3711 十一、城乡社区支出 3812 十二、农林水支出 3913 十三、交通运输支出 4014 十四、资源勘探信息等支出 4115 十五、商业服务业等支出 4216 十六、金融支出 4317 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 4.74 4.74 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 230.27 本年支出合计 49 230.27 230.27 年初财政拨款结转和结余 23 年末结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 合计 27 230.27 合计 54 230.27 230.27 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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