龙州县红十字会.DOC

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资源描述

1、1龙州县红十字会2016 年部门决算2目 录第一部分:龙州县红十字会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:龙州县红十字会 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九:财政专户管理资金收入支出决算表第三部分:龙州县红十字会 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016

2、年度政府性基金支出决算情况。3四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:龙州县红十字会概况一、主要职能1、宣传、贯彻、执行中华人民共和国红十字会法及广西壮族自治区实施中华人民共和国红十字会法办法。2、开展备灾救灾及社会救助工作,对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者实施救助;募集资金,扩大人道主义救援资金来源。3、组织开展群众性、行业性卫生救护培训,普及自救互救知识和防病知识,提高群众自救能力,组织群众参加意外伤害和自然灾害现场救护。4、组织会员、志愿工作者

3、开展社会服务、募捐救助活动和其他人道主义服务活动,宣传红十字法律、法规,传播红十字运动基本知识,弘扬红十字精神。45、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。6、宣传、推动无偿献血、造血干细胞和遗体(器官)捐献工作,参与预防控制艾滋病的宣传教育工作。7、开展对台和人道领域的寻人服务工作。8、完成县委、县政府和上级红十字会委托的事宜。二、部门决算单位构成龙州县红十字会编制总数为 4 人,为机关群团事业编,实有人数 5 人,其中:在职在编 4 人,退休 1 人,全部是财政供养。第二部分:龙州县红十字会 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目

4、 决算数 项目 决算数一、财政拨款 68.51 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 1.74 四、科学技术支出 五、社会保障和就业支出 62.72六、医疗卫生与计划生育支出 2.73七、住房保障支出 2.90本年收入合计 70.25 本年支出合计 68.35用事业基金弥补收支差额 结余分配 5上年结转 0.4 年末结转与结余 2.3其中:项目支出结转和结余 0.56收入总计 70.65 支出总计 70.65注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨

5、款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 70.25 68.51 1.74 208 社会保障和就业支出 64.62 62.88 1.7420803 财政对社会保险基金的补助 0.10 0.10 2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04 2080305 财政对生育保险基金的补助 0.06 0.06 20805 行政事业单位离退休 5.45 5.45 2080501 归口管理的行政单位离退休 5.45 5.45 20816 红十字事业 59.07 57.33 1.742081601 行政运行 42.06 4

6、0.32 1.742081602 一般行政管理事务 3.02 3.022081699 其他红十字事业支出 14.00 14.00210 医疗卫生与计划生育支出 2.73 2.7321005 医疗保障 2.73 2.732100501 行政单位医疗 1.39 1.392100503 公务员医疗补助 1.34 1.34221 住房保障支出 2.90 2.9022102 住房改革支出 2.90 2.902210201 住房公积金 2.90 2.90注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对

7、附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 68.35 51.50 16.85 208 社会保障和就业支出 62.72 45.87 16.85 20803 财政对社会保险基金的补助 0.10 0.10 2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04 2080305 财政对生育保险基金的补助 0.06 0.0620805 行政事业单位离退休 5.45 5.452080501 归口管理的行政单位离退休 5.45 5.45 20816 红十字事业 57.17 40.32 16.852081601 行政运行 40.32 40.322081602 一般行政管理事务 3.40

8、 3.402081699 其他红十字事业支出 13.45 13.45210 医疗卫生与计划生育支出 2.73 2.7321005 医疗保障 2.73 2.732100501 行政单位医疗 1.39 1.39 2100503 公务员医疗补助 1.34 1.34 221 住房保障支出 2.90 2.90 22102 住房改革支出 2.90 2.90 2210201 住房公积金 2.90 2.90 注:本表反映部门本年度各项支出情况。8表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一

9、、一般公共预算财政拨款 1 68.51 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 62.72 62.72 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 2.73 2.73 8 八、住房保障支出 25 2.90 2.90 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 68.51 本年支出合计 29 68.35 年初财政拨款结转和结余 13 0.40 年末结转和结余 30 0.56 一般公共预算财政拨款 14 0.40 31 政府性基金预算财

10、政拨款 15 32 16 33 合计 17 68.91 合计 34 68.91 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。9表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 68.35 51.50 16.85208 社会保障和就业支出 62.72 45.87 16.8520803 财政对社会保险基金的补助 0.10 0.102080304 财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.042080305 财政对生育保险基金的补助 0.06 0.0620805 行政事业单位离

11、退休 5.45 5.452080501 归口管理的行政单位离退休 5.45 5.4520816 红十字事业 57.17 40.32 16.852081601 行政运行 40.32 40.322081602 一般行政管理事务 3.40 3.402081699 其他红十字事业支出 13.45 13.45210 医疗卫生与计划生育支出 2.73 2.7321005 医疗保障 2.73 2.732100501 行政单位医疗 1.39 1.392100503 公务员医疗补助 1.34 1.34221 住房保障支出 2.90 2.9022102 住房改革支出 2.90 2.902210201 住房公积金

12、2.90 2.90注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。10表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 26.02 302 商品和服务支出 5.5730101 基本工资 13.14 30201 办公费 0.5430102 津贴补贴 11.39 30205 水费 0.0430103 奖金 30206 电费 0.1030104 其他社会保障缴费 1.48 30207 邮电费 0.4130107 绩效工资 30211 差

13、旅费 0.9130199 其他工资福利支出 30239 其他交通费用 3.57303 对个人和家庭的补助 19.91 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 5.45 30305 生活补助 9.36 31099 其他资本性支出 30307 医疗费 1.34 304 对企事业单位的补贴 30309 奖励金 0.86 30401 企业政策性补贴 30311 住房公职金 2.90 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 30399 其他对个人和家庭的补助支出 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 45.93 公用经费合计 5.57

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