1、1龙州县政务管理办公室2016 年部门决算2目 录第一部分:龙州县政务服务管理办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:龙州县政务服务管理办公室 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九:财政专户管理资金收入支出决算表第三部分:龙州县政务服务管理办公室 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般
2、公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。3第一部分:龙州县政务服务管理办公室概况一、主要职能龙州县政务服务管理办公室的主要职能是贯彻、执行国务院、自治区、崇左市和县人民政府行政审批及行政审批制度改革的法律、法规、规章、政策和决定,组织县级各职能部门和中直、区直和市直驻龙州部门为社会和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可与非行政许可审批事项、确认登记等政务服务及其他公共服务;负责审查县级各职能部门行政审批事项,
3、审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等,受理相关投诉、负责对涉及两个以上部门行政审批事项联合审批的组织 协调;对进驻政务服务管理办公室的窗口单位及其工作人员进行考核、考评和奖惩;对常驻单位和非常驻单位进行调整,编制全县政府信息、政务公开工作规划,并组织实施。二、部门决算单位构成(一)综合股 负责县政务服务管理办公室日常政务工作及有关文电的处理、有关文稿的起草、后期保障和其他事务性工作;草拟县政务服务管理办公室的有关制度与管理规定,负责政务服务信息的收集、汇总、整理、上报等工作。 (二)技术监督股 具体负责审核、协调进入与退出县政务服务管理办公室的窗口单位、行政许可与非行政
4、许可审批事项、收费事项了确认登记、咨询服务及其4他公共服务事项的进入、调整、保留、取消等,组织协调网上审批工作,监督、检查、规范行政审批流程和乡(镇)级政务服务的建设管理等工作。(三)政务公开政府信息公开股具体负责组织、协调、指导、督促各乡镇、县直各部门政务公开、政府信息公开工作的实施;负责县政务公开、政府信息公开的具体工作方案和日常工作。三、人员编制 核定县政务服务中心管理办公室行政编制 5 名,其中主任 1 名(由县政府办副主任兼任),专职副主任 1 名。现在职行政编制人员 3 名。机关后勤服务人员事业编制 1 名。另核定县政务服务中心管理办公室聘用人员(含本科生编外人员)控制数 16 名
5、,用于配备从事有关技术性、辅助性和服务性岗位的工作人员。5第二部分:龙州县政务服务管理办公室 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 213.84 一、一般公共服务支出 266.48二、事业收入 0.00 二、外交支出 0.00三、事业单位经营收入 0.00 三、国防支出 0.00四、其他收入 18.46 四、公共安全支出 0.00五、教育支出 0.00六、科学技术支出 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 8.83九、医疗卫生与计划生育支出 4.88十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0
6、.00 0.00十九、住房保障支出 2.83二十一、其他支出 57.06本年收入合计 232.30 本年支出合计 340.07用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00上年结转 136.15 年末结转与结余 28.38收入总计 368.45 支出总计 368.45注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项 合计 232.30 213.84 0.00 0.00 0.00 0.00 18.46201 一般公共服
7、务支出 197.31 197.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020103 政府办公厅(室)及相关机构事务 190.36 190.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010301 行政运行 74.45 74.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010302 一般行政事务管理 50.71 50.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010306 政务公开审批 65.20 65.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020199 其他一般公共服务支出 6.94 6.94 0.00 0.00 0.00 0.0
8、0 0.002019999 其他一般公共服务支出 6.94 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 8.83 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020803 财政对社会保险基金的补助 8.83 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080301 财政对基本养老保险基金的补助 8.14 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080302 财政对失业保险基金的补助 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080304 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.
9、12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080305 财政对生育保险基金的补助 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 3.65 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100503 公务员医疗补助 1.23 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 2.83 2.83 0.0
10、0 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 18.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.4622999 其他支出 18.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.462299901 其他支出 18.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.467表三:支出决算表 财决 04 表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本
11、支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项 合计 340.07 94.24 245.83 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 266.48 77.71 188.77 0.00 0.00 0.0020103 政府办公厅(室)及相关机构事务 240.12 77.71 162.41 0.00 0.00 0.002010301 行政运行 77.71 77.71 0.00 0.00 0.00 0.002010302 一般行政管理事务 97.21 0.00 97.21 0.00 0.00 0.002010306 政务公开审批 65.20 0.
12、00 65.20 0.00 0.00 0.0020199 其他一般公共服务支出 26.36 0.00 26.36 0.00 0.00 0.002019999 其他一般公共服务支出 26.36 0.00 26.36 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 8.83 8.83 0.00 0.00 0.00 0.0020803 财政对社会保险基金的补助 8.83 8.83 0.00 0.00 0.00 0.002080301 财政对基本养老保险基金的补助 8.14 8.14 0.00 0.00 0.00 0.002080302 财政对失业保险基金的补助 0.31 0.31 0.00
13、0.00 0.00 0.002080304 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.002080305 财政对生育保险基金的补助 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 3.65 3.65 0.00 0.00 0.00 0.0021000503 公务员医疗补助 1.23 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出
14、2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 57.06 0.00 57.06 0.00 0.00 0.0022999 其他支出 57.06 0.00 57.06 0.00 0.00 0.0082299901 其他支出 57.06 0.00 57.06 0.00 0.00 0.009表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府
15、性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 213.84 一、一般公共服务支出 18 266.48 266.48 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 19 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 20 0.00 0.00 0.004 21 0.00 0.00 0.005 八、社会保障和就业支出 22 8.83 8.83 0.006 九、医疗卫生与计划生育支出 23 4.88 4.88 0.007 24 0.00 0.00 0.008 十九、住房保障支出 25 2.83 2.83 0.009 二十一、其他支出 26 57.06
16、57.06 0.0011 28本年收入合计 12 213.84 本年支出合计 29 340.07年初财政拨款结转和结余 13 136.15 年末结转和结余 30 9.91一般公共预算财政拨款 14 136.15 31政府性基金预算财政拨款 15 0.00 32合计 17 349.99 合计 34 349.99注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。10表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 财决 07 表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项科目名称 340.07 94.24 245.83201
17、一般公共服务支出 266.48 77.71 188.7720103 政府办公厅(室)及相关机构事务 240.12 77.71 162.412010301 行政运行 77.71 77.71 0.002010302 一般行政管理事务 97.21 0.00 97.212010306 政务公开审批 65.20 0.00 65.2020199 其他一般公共服务支出 26.36 0.00 26.362019999 其他一般公共服务支出 26.36 0.00 26.36208 社会保障和就业支出 8.83 8.83 0.0020803 财政对社会保险基金的补助 8.83 8.83 0.002080301 财
18、政对基本养老保险基金的补助 8.14 8.14 0.002080302 财政对失业保险基金的补助 0.31 0.31 0.002080304 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 0.002080305 财政对生育保险基金的补助 0.25 0.25 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 4.88 4.88 0.0021005 医疗保障 4.88 4.88 0.002100501 行政单位医疗 3.65 3.65 0.002100503 公务员医疗补助 1.23 1.23 0.00221 住房保障支出 2.83 2.83 0.0022102 住房改革支出 2.83 2.83 0.002210201 住房公积金 2.83 2.83 0.00229 其他支出 57.06 0.00 57.0622999 其他支出 57.06 0.00 57.062299901 其他支出 57.06 0.00 57.06