财务内审保密协议保密协议甲方:乙方:为保守甲方公司财务部的秘密,维护公司的安全和利益,明确双方的权利义务,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本协议:第一条 保密的内容和范围乙方在对甲方财务进行审计期间的下列事项为保密事项:1会计核算的相关数据和经营信息,财务上的收支、成本、利润、税负方面的数据;2财务管理的汇总数据、合并会计报表数据、各项财务指标分析;3内部审计过程中发现的各项审计问题;4其他财务数据、财务信息中的秘密事项。5因审计行为而获悉的其他部门不宜公开的信息和秘密。第二条 双方的权利和义务1乙方或其工作人员在审计期间,对其所掌握的本协议第一条所列秘密事项应自觉保密,不得对外披露或允许他人利用其所掌握的上述财务秘密。2乙方工作人员离职或退休后两年内,不得披露、利用或允许他人利用其所掌握的上述公司财务秘密,除非该项秘密已被公开。3乙方工作人员在审计期间或退休后,不得利用其所知悉和掌握的本协议第一条所列的保密事项在与本公司有同类竞争业务的企业中兼职或自行经营与本公司有竞争关系的同类产品或业务。