淅川物价办2018年部门预算.DOC

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资源描述

1、淅川县物价办 2018 年部门预算第一部分物价办概况一 物价办主要职责(1)宣传、贯彻、落实国家的政策价格和法律法规。(2)制定全县价格工作计划和价格改革方案,确定县级管理的商品价格和收费范围、原则、方法,并组织实施。(3)监测全县物价总水平变化动态,分析、预测变化趋势,会同有关部门向政府及上级价格主管部门提出本地物价总水平调控目标和措施。(4)制定或调整县管商品价格、收费标准及商品和收费的作家原则、办法。(5)建立、健全全县价格信息网络,开展价格统计、监测业务。(6)组织并开展工农业产品价格及收费的成本调查工作,为地方政府和上级部门提供价格成本资料和情况。(7)负责组织、指导全县物价监督检查

2、工作,依法查处价格违法行为。(8)负责脏物、罚没物以及其他涉案物品的价值评估认证工作。2、部门决算单位构成物价办现有内设股室 7个:办公室、收费股、价格股、成本大队、信息中心、认证中心、检查大队、举报中心。第二部分物价办 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明我办 2018年收入总计 377.4万元,支出总计 377.4万元,与 2017年相比,收入支出增长了 21%。主要原因:人员调资经费增加、专项检查增加、扶贫费用增加。二、收入预算总体情况说明我办 2018年收入合计 377.4万元,其中:一般公共预算 377.4万元; 政府性基金收入 0万元;部门财政性资金结转 0万

3、元。三、支出预算总体情况说明我办 2018年支出合计 377.4万元,其中:基本支出377.4万元,占 100%;项目支出 0万元,占 0%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明我办 2018年一般公共预算收支预算 377.4万元,政府性基金收支预算 0万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加 67.4万元,增长 21%,主要原因是人员调资经费增加、专项检查增加、扶贫费用增加;政府性基金收支预算增加 0万元,增长 0%。五、一般公共预算支出预算情况说明我办 2018 年一般公共预算支出年初预算为 377.4万元。主要用于以下方面:(例如:一般公共服务(类)支出 377.4万元,占 1

4、00%。 )六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出 377.4万元,其中:人员经费 288.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 88.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行

5、维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出情况说明2018年府性基金预算支出年初预算为 0万元。八、 “三公”经费支出预算情况说明2017 年“三公”经费预算为 3万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 2万元。具体支出情况如下:(一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置及运行费 0万元,公务用车运行维护费 0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥

6、费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 0万元,主要原因无 。(三)公务接待费 1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2018年机关运行经费支出预算 377.4万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要等。(二)政府采购支出情况2018年有政府采购预算安排。 (有 6个政府采购项目,金额是 6.5万元。 )(3)关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年,我办正在进行预算绩效评价项目。(4)关于专项转移支付项目情况说明2018年,我办无专项转移的项目。第三部分名词解释

7、一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目

8、支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、 “三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件:物价管理办公室 2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金支出情况表

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