1、1鄄 城 县 计 划 生 育 服 务 站2016 年 部 门 决 算2目 录第 一 部 分 : 概 况一、主要职能二、部门决算单位构成第 二 部 分 : 2016年 部 门 决 算 表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第 三 部 分 : 2016年 部 门 决 算 情 况 说 明一 、 总 体 情 况二 、 “三 公 ”经 费 支 出 情 况三 、 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况四 、
2、 政 府 采 购 支 出 情 况五 、 国 有 资 产 占 用 情 况第 四 部 分 : 名 词 解 释3第 一 部 分 : 概 况一、 主要职能 (一)计划生育的七大职能是宣传教育、技术服务、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健。 (二)技术服务: 1、免费进行避孕节育四术,包括上环、取环、人流、结扎、引产,对辖区内农村育龄妇女、城区下岗无业人员、常住流入人口实行免除手术所有费用并提供术后三天预防性用药。2、免费进行生殖健康检查:服务站长年进村入户为育龄妇女进行生殖健康检查,包括 B 超、乳透、妇检。 3、孕前优生健康检查:为减少出生缺陷儿的发生,我站开展了优生检测。 (三)优生
3、指导:通过一对一咨询、进村入户宣传、电话热线、网络平台等进行优生指导; 二 、 部 门 决 算 单 位 构 成鄄城县计划生育服务站部门决算包括:本级决算。45第 二 部 分 、 2016 年 部 门 决 算 表一、收入支出决算总表公开 01 表部门:菏泽市鄄城县计划生育服务站(本级)金额单位:元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 3,471,711.24 一、一般公共服务支出 30 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00二、上级补助收入 3 1,298,161.01 三、国防支出 32 0.00三、事业收
4、入 4 300,000.00 四、公共安全支出 33 0.00四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.008 八、社会保障和就业支出 37 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 38 5,069,872.2510 十、节能环保支出 39 0.0011 十一、城乡社区支出 40 0.0012 十二、农林水支出 41 0.0013 十三、交通运输支出 42 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 43 0.0015 十五、商业服务业等支出 44 0.0
5、016 十六、金融支出 45 0.0017 十七、援助其他地区支出 46 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00619 十九、住房保障支出 48 0.0020 二十、粮油物资储备支出 49 0.0021 二十一、其他支出 50 0.00本年收入合计 22 5,069,872.25 本年支出合计 51 5,069,872.25用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00年初结转和结余 24 0.00 其中:提取职工福利基金 53 0.00其中:项目支出结转和结余 25 0.00 转入事业基金 54 0.0026 年末结转和结余 55 0.0027 其中:项目支
6、出结转和结余 56 0.007二、收入决算表公开 02 表部门:菏泽市鄄城县计划生育服务站(本级) 金额单位:元科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 5,069,872.25 3,471,711.24 1,298,161.01 300,000.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 5,069,872.25 3,471,711.24 1,298,161.01 300,000.00 0.00 0.00 0.0021007 计划生育事务 5,069,872.2
7、5 3,471,711.24 1,298,161.01 300,000.00 0.00 0.00 0.002100717 计划生育服务 5,069,872.25 3,471,711.24 1,298,161.01 300,000.00 0.00 0.00 0.008三、支出决算表公开 03 表部门:菏泽市鄄城县计划生育服务站(本级)金额单位:元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支 出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 5,069,872.25 5,069,872.25 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计
8、划生育支出 5,069,872.25 5,069,872.25 0.00 0.00 0.00 0.0021007 计划生育事务 5,069,872.25 5,069,872.25 0.00 0.00 0.00 0.002100717 计划生育服务 5,069,872.25 5,069,872.25 0.00 0.00 0.00 0.009四、财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门:菏泽市鄄城县计划生育服务站(本级) 金额单位:元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 3,471,7
9、11.24 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 3,471,711.24 3,471,711.24 0.0010
10、 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 3,471,711.24 本年支出合计 49 3,471,711.24 3,471,711.24 0.00年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 24 0.00 51政府性基金预算财政拨款 25 0.00 5226 531028 57总计 29 3471711.24 总计 58 3471711.24 3471711.24