1、- 0 -魏都区政协2016 年度部门决算第 1 部分- 1 -魏都区政协概况- 2 -1、主要职责中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。 政协许昌市魏都区委员会是中国人民政治协商会议的地方组织,根据政协章程,今年 4 月底,区政协圆满完成换届。十四届政协有 171 名委员;12 个界别(中共组、社区组、经济组、科技组、民族宗教组、侨台组、文化艺术组、社会福利和社会保障组、教育体育组、医药卫生组、工青妇组、工商联组)。政协机关设六委两室。六委分别是提案委,经济科技委,教育卫生委,民主法制委,
2、学习文史委,委员联络办;两室是办公室和政策研究室。今年,经区编委会审议批准,办公室新增行政科、信息科、人事科三个内设科室。2、部门决算单位构成纳入魏都区委统战部 2016 年度部门决算编制范围的单位包括:区政协内设六委两室。魏都区政协机关共有工作人员 64人,在职在编 34 人(其中,在岗 27 人;转任社区党建指导员等 7 人),离退休人员 27 人(其中退休 26 人,离休 1 人),借调 3 人。- 3 -第二部分魏都区政协 2016 年度部门决算表- 4 -收入支出决算总表. 公开 01 表部门: 单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、
3、财政拨款收入 1 3,735,900.00一、一般公共服务支出 30 4,121,504.16二、上级补助收入 2 0.00二、外交支出 31 0.00三、事业收入 3 0.00三、国防支出 32 0.00四、经营收入 4 0.00四、公共安全支出 33 0.00五、附属单位上缴收入 5 0.00五、教育支出 34 0.00六、其他收入 6 0.00六、科学技术支出 35 0.007 七、文化体育与传媒支出 36 0.008 八、社会保障和就业支出 37 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.0010 十、节能环保支出 39 0.0011 十一、城乡社区支出 40 0.0012 十
4、二、农林水支出 41 0.0013 十三、交通运输支出 42 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 43 0.0015 十五、商业服务业等支出 44 0.0016 十六、金融支出 45 0.0017 十七、援助其他地区支出 46 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0019 十九、住房保障支出 48 0.0020 二十、粮油物资储备支出 49 0.0021 二十一、其他支出 50 0.0022 二十二、债务还本支出 51 0.0023 二十三、债务付息支出 52 0.0024 53本年收入合计 25 3,735,900.00 本年支出合计 54 4,121,504.16用事业基
5、金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00年初结转和结余 27 819,719.27 年末结转和结余 56 434,115.1128 57总计 29 4,555,619.27 总计 58 4,555,619.27注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 5 -收入决算表公开 02 表部门: 单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 3,735,900.00 3,735,900.00201 一般公共服务支出 3,735,900.00 3,735,900
6、.0020102 政协事务 3,735,900.00 3,735,900.002010201 行政运行 3,234,900.00 3,234,900.002010202 一般行政管理事务 501,000.00 501,000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 6 -支出决算表公开 03 表部门: 单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 4,121,504.16 3,460,215.36 661,288.80 201 一般公共服务支出 4,121,504.16 3,460,
7、215.36 661,288.80 20102 政协事务 4,121,504.16 3,460,215.36 661,288.80 2010201 行政运行 3,460,215.36 3,460,215.36 0.00 2010202 一般行政管理事务 501,000.00 0.00 501,000.00 2010204 政协会议 160,288.80 0.00 160.288.80注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 7 -财政拨款收入支出决算表公开 04 表部门: 单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次
8、2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 3,735,900.00 一、一般公共服务支出 31 4,121,504.16 4,121,504.16 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出
9、45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 24 54本年收入合计 25 3,735,900.00 本年支出合计 55 4,121,504.16 4,121,504.16 年初财政拨款结转和结余 26 819,719.27 年末财政拨款结转和结余 56 434,115.11 434.115.11 一般公共预算财政拨款 27 819,719.27 57政府性基金预算财政
10、拨款 28 5829 59 总计 30 4,555,619.27 总计 60 4,555,619.27 4,555,619.27 - 8 -注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。- 9 -一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门: 单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 4,121,504.16 3,460,215.36 661,288.80 201 一般公共服务支出 4,121,504.16 3,460,215.36 661,288.80 20102 政协事务 4,121,504.16 3,460,215.36 661,288.80 2010201 行政运行 3,460,215.36 3,460,215.36 0.00 2010202 一般行政管理事务 501,000.00 0.00 501,000.00 2010204 政协会议 160,288.80 0.00 160,288.80注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。