武宣县黄茆镇财政所.DOC

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1、1武宣县黄茆镇财政所2016 年部门决算2目 录第一部分:武宣县黄茆镇财政所概况一、主要职能二、单位构成第二部分:武宣县黄茆镇财政所 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:武宣县黄茆镇财政所 2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明三、2016年度一般公共预算财政

2、拨款基本支出决算情况说明4、2016年度一般公共预算财政拨款“ 三公“经费支出决算情况说明五、2016年度政府性基金支出决算情况说明六、2016年度预算绩效情况说明七、2016年度其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释3第一部分:武宣县黄茆镇财政所概况一、主要职能1、 贯 彻 执 行 国 家 有 关 财 政 管 理 等 方 面 的 法 律 、 法 规 和规 章 ; 拟 定 和 执 行 乡 镇 财 政 发 展 规 划 及 其 他 有 关 政 策 ; 提出 加 强 财 政 管 理 的 政 策 建 议 。2、 负 责 本 级 财 政 收 支 管 理 , 编 制 年 度 财 政 预 、 决 算 ,报

3、 人 大 通 过 , 监 督 各 单 位 执 行 财 政 预 算 情 况 , 确 保 财 政 收支 平 衡 , 确 保 政 府 机 关 正 常 运 转 和 各 项 事 业 的 发 展 。3、 组 织 财 政 收 入 , 协 调 税 务 部 门 做 好 征 管 工 作 。 负责 财 政 、 税 收 政 策 法 规 的 宣 传 工 作 。4、 管 理 各 类 政 策 性 补 贴 资 金 , 建 立 惠 农 资 金 补 助 对 象管 理 新 机 制 , 进 一 步 完 善 财 政 补 贴 资 金 “一 折 通 ”发放 机 制 。5、 负 责 对 各 类 专 项 资 金 的 监 管 , 提 高 财 政

4、 资 金 使 用效 率 。6、 负 责 本 镇 各 单 位 财 政 统 发 工 资 。7、 执 行 会 计 集 中 核 算 , 落 实 “乡 财 县 管 ”、 “国库 集 中 支 付 ”、 “村 集 体 三 资 委 托 代 理 服 务 ”、 “一事 一 议 财 政 奖 补 ”等 管 理 制 度 , 严 格 按 照 上 级 财 政 部 门规 定 的 工 作 程 序 开 展 工 作 , 充 分 发 挥 财 政 资 金 效 益 。8、 负 责 本 镇 行 政 事 业 单 位 的 国 有 资 产 监 督 管 理 工 作 。9、 承 办 镇 党 委 、 政 府 及 上 级 财 政 部 门 交 办 的 其

5、 他 事项 。4二、部门决算单位构成武宣县黄茆财政所具体负责黄茆镇的财政管理,业务上属于县财政局管理,人事权也在县财政局,也是县财政局的二级单位。现有事业编制 4 人,实有财政供养人员 7 人,其中事业编制在职人员 4 人,退休人员 3 人。第二部分:武宣县黄茆镇财政所 2016 年部门决算报表5表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 245.64 一、一般公共服务支出 40.29二、上级补助收入 7.64 二、外交支出三、事业收入 三、教育支出四、经营收入 四、科学技术支出五、附属单位上缴收入 五、文化体育与传媒支出六、其他收入 0.03 六、社

6、会保障和就业支出 11.45七、医疗卫生和计划生育支出 3.50八、农林水支出 199.45九、住房保障支出 2.30十、粮油物资储备支出十一、其他支出本年收入合计 253.31 本年支出合计 256.99用事业基金弥补收支差额 3.69 结余分配上年结转和结余 年末结转与结余收入总计 256.99 支出总计 256.99表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 253.31 245.64 7.64 0.03201 一般公共服务支出 36.61 28.94 7.

7、64 0.03 20106 财政事务 36.61 28.94 7.64 0.03 2010650 事业运行 32.35 24.68 7.64 0.03 2010699 其他财政事务支出 4.26 4.26 208 社会保障和就业支出 11.45 11.45 20805 行政事业单位离退休 11.45 11.45 2080502 事业单位离退休 11.45 11.45210 医疗卫生与计划生育支出 3.50 3.5021005 医疗保障 3.50 3.502100502 事业单位医疗 1.34 1.34 2100503 公务员医疗补助 2.16 2.16213 农林水支出 199.45 199.

8、4521307 农村综合改革 199.45 199.452130701 对村级一事一议的补助 184.45 184.452130707 农村综合改革示范试点补助 15.00 15.00221 住房保障支出 2.30 2.3022102 住房改革支出 2.30 2.302210201 住房公积金 2.30 2.30表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 256.99 53.28 203.71 201 一般公共服务支出 40.29 36.03 4.26 20106 财政事务 40

9、.29 36.03 4.26 2010650 事业运行 36.03 36.03 2010699 其他财政事务支出 4.26 4.26 208 社会保障和就业支出 11.45 11.4520805 行政事业单位离退休 11.45 11.452080502 事业单位离退休 11.45 11.45210 医疗卫生与计划生育支出 3.50 3.50 21005 医疗保障 3.50 3.502100502 事业单位医疗 1.34 1.342100503 公务员医疗补助 2.16 2.16213 农林水支出 199.45 199.4521307 农村综合改革 199.45 199.452130701 对村

10、级一事一议的补助 184.45 184.45 2130707 农村综合改革示范试点补助 15.00 15.00221 住房保障支出 2.30 2.30 22102 住房改革支出 2.30 2.30 2210201 住房公积金 2.30 2.30 表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 245.64 一、一般公共服务支出 8 28.94 28.94二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 9三、教育支出 10 四、科学技术支出 11 五、文

11、化体育与传媒支出 12 六、社会保障和就业支出 13 11.45 11.45 七、医疗卫生与计划生育支出 14 3.50 3.50 八、农林水支出 15 199.45 199.45 九、住房保障支出 16 2.30 2.30十、粮油物资储备支出 17十一、其他支出 18本年收入合计 3 245.64 本年支出合计 19 245.64 245.64年初财政拨款结转和结余 4 年末财政拨款结转和结余 20一般公共预算财政拨款 5政府性基金预算财政拨款 6总计 7 245.64 总计 21 245.64 245.64表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支

12、出 项目支出栏次 1 2 3合计 245.64 41.93 203.71 201 一般公共服务支出 28.94 24.68 4.2620106 财政事务 28.94 24.68 4.262010650 事业运行 24.68 24.682010699 其他财政事务支出 4.26 4.26208 社会保障和就业支出 11.45 11.4520805 行政事业单位离退休 11.45 11.452080502 事业单位离退休 11.45 11.45210 医疗卫生与计划生育支出 3.50 3.5021005 医疗保障 3.50 3.502100502 事业单位医疗 1.34 1.342100503 公

13、务员医疗补助 2.16 2.16213 农林水支出 199.45 199.4521307 农村综合改革 199.45 199.452130701 对村级一事一议的补助 184.45 184.452130707 农村综合改革示范试点补助 15.00 15.00 221 住房保障支出 2.30 2.30 22102 住房改革支出 2.30 2.30 2210201 住房公积金 2.30 2.30 10表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 25.00 302 商品和服务支出 0.543

14、0101 基本工资 10.34 30201 办公费 0.3730102 津贴补贴 10.34 30202 印刷费 30103 奖金 0.81 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 3.50 30211 差旅费 0.1730106 伙食补助费 30239 其他交通费30107 绩效工资 30240 税金及附加费用 30199 其他工资福利支出 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 16.39 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 11.45 31005 基础设施建设 30309 奖励金 2.64 31099 其他资本性支出 30300 住房公积金 2.30 304 对企事业单位的补贴 30313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30402 事业单位补贴 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 人员经费合计 41.39 公用经费合计 0.54

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