武宣县禄新镇文化体育和广播电视站.DOC

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资源描述

1、1武宣县禄新镇文化体育和广播电视站2016 年部门决算2目 录第一部分:武宣县禄新镇文化体育和广播电视站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:武宣县禄新镇文化体育和广播电视站 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:武宣县禄新镇文化体育和广播电视站 2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明二、2016年度一般

2、公共预算财政拨款支出决算情况说明三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公“ 经费支出决算情3况说明五、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明六、2016年度预算绩效情况说明七、2016年度其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:武宣县禄新镇文化体育和广播电视站概况4一、主要职能禄新镇文化体育和广播电视站是财政全额拨款事业单位,财务隶属关系为二级单位,执行事业单位会计制度。1、在镇政府及县文体局的双重领导下,组织实施辖区内的文化体育管理服务工作。2、发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大群众宣传当的路线、方针、政策和

3、健康的文艺节目。3、根据镇党委、政府安排,结合镇党委、政府的中心工作,有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动; 举办专题节目,负责自办节目的内容搜集、编辑、整理、播音工作。4、做好公共文化开放事项,认真做好图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作;5、维护辖区内文化市场,营造健康向上的精神文化氛围。6、完成镇党委、政府交办的其它工作。二、部门决算单位构成武宣县禄新镇文化体育和广播电视站,人员编制总数为 3 人,其中事业编制 3 人。实有财政供养人数 3 人,其中事业在职 3 人,编外在职实有人数 0 人,离退休人员 2 人(其中离休 0 人)。第二部分:武宣县禄新镇文化体育

4、和广播电视站 2016 年部5门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 21.59 一、一般公共服务支出 0.00二、上级补助收入 15.32 二、外交支出 0.00三、事业收入 0 三、国防支出 0.00四、事业单位经营收入 0 四、公共安全支出 0.00五、其他收入 0 五、教育支出 0.00六、科学技术支出 0.00七、文化体育与传媒支出 21.88八、社会保障和就业支出 5.69九、医疗卫生与计划生育支出 0.73十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘

5、探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 1.14二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.00本年收入合计 36.91 本年支出合计 29.44用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 7.47上年结转 0 年末结转与结余 0收入总计 36.91 支出总计 36.91注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1

6、 2 3 4 5 6 7合计 36.91 21.59 15.32 0 0 0 0207 文化体育与传媒支出 29.35 14.03 15.32 0.00 0.00 0.00 0.0020701 文化 29.35 14.03 15.32 0.00 0.00 0.00 0.002070199 其他文化支出 29.35 14.03 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离

7、退休 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 1.14 1.14 0.0

8、0 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 29.44 29.44 0 0 0 0207 文化体育与传媒支出 21.88 21.88 0.00 0.00 0.00 0.0020701 文化 21.88 21.88 0.00 0.00 0.00 0.002070199 其他文化支出 21.88 21.88 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 5.69 5.69 0.0

9、0 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 1.14 1.14 0.

10、00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。8表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 21.59 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.0

11、0 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 14.03 14.03 0.008 八、社会保障和就业支出 35 5.69 5.69 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.73 0.73 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0

12、.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00917 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 1.14 1.14 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 21.59 本年支出合计 49 21.59年初财政拨款结转和结余 23 0 年末结转和结余 50 0.00一般公共预算财政拨款 2

13、4 0 51 政府性基金预算财政拨款 25 0 52 26 53 合计 27 21.59 合计 54 21.59注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。10表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 21.59 21.59 0207 文化体育与传媒支出 14.03 14.03 0.0020701 文化 14.03 14.03 0.002070199 其他文化支出 14.03 14.03 0.00208 社会保障和就业支出 5.69 5.69 0.0020805 行政事业单位离退休 5.69 5.69 0.002080502 事业单位离退休 5.69 5.69 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 0.73 0.73 0.0021005 医疗保障 0.73 0.73 0.002100502 事业单位医疗 0.73 0.73 0.00221 住房保障支出 1.14 1.14 0.0022102 住房改革支出 1.14 1.14 0.002210201 住房公积金 1.14 1.14 0.00注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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