武宣县委政法委.DOC

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1、1武宣县委政法委2016 年部门决算2目 录第一部分: 武宣县委政法委概况1 主要职能2 部门决算单位构成第二部分:武宣县委政法委 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:武宣县委政法委 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、

2、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:武宣县委政法委概况3一、主要职能根据 武办200210 号 文件规定,主要职责是:1、根据党的路线、方 针、政策和区委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统 一政法、 综 合治理各部门的思想和行动,并督促贯彻落实。 2、组织协调、指 导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。 3、组织协调、指 导维护国家安全工作。 4、检查 政法各部门公正廉洁执法情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体措施;推动

3、政法部门做好涉法涉诉信访工作。 5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查办工作。6、组织 、协调社会管理综合治理工作,指导基层综治工作领导小组及办事机构的工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。 7、研究加 强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委及组织部门考察、管理政法部门的干部。 8、 组织协调、指导依法治理工作, 组织 开展法治武宣创建活动,不断推进全县依法执政、依法行政、公正司法和依法管理能力水平。 9、组织 、推 动政法部 门开展党风廉政建设,协助纪检、监察部门查处涉及政法干部的违

4、纪违法行为。 10、研究分析政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。 11、及 时向县委反映政法工作的重大情况,承办县委和上级党委政法委交办的其他事项。3 部门决算单位构成4(一)机构设置情况本委设置 3 个内设机构和 1 个事业单位。内设机构有秘书股、政工股、调研和执法监督股。1 个事业单位是法学会,隶属政法委代管。1991 年 4 月成立武宣县社会治安综合治理委员会,其办公室设在政法委;综治办与政法委合署办公。2001 年 1 月成立武宣县处理“法 轮功“ 问题领导小组办公室及武宣县防范和处理邪教问题办公室( 对外简称“610”办公室) ,两

5、块牌子一套人马,挂靠县委政法委;2010 年 8 月成立武宣县维护社会稳定办公室,在县委政法委挂牌;2013 年 7 月成立武宣县国家安全领导小组办公室,在县委政法委挂牌。(二)人员构成情况武宣县委政法委人员编制总数为 16 人,其中行政编制 14 人,机关工勤编 1 人,事业编制 1 人,机关后勤服务中心聘用人员 2人。实有财政供养人数 18 人,其中行政在职 15 人,事业在职 1人,编外在职实有人数 2 人,离退休人员 6 人。5第二部分:武宣县委政法委 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 427.68 一、一般公

6、共服务支出 370.59二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 21.19 七、医疗卫生与计划生育支出 13.18八、住房保障支出 10.96本年收入合计 427.68 本年支出合计 415.91用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 19.07 年末结转与结余 30.84收入总计 446.75 支出总计 446.75注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上

7、缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 427.68 427.68 201 一般公共服务支出 382.35 382.35 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务382.35 382.35 2013101 行政运行 146.89 146.89 2013102 一般行政管理事务 235.46 235.46 208 社会保障和就业支出 21.19 21.19 20805 行政事业单位离退休 21.19 21.19 2080501 归口管理的行政单位离退休 21.19 21.19 210 医疗卫生与计划生育支出 13.18 13.18 21005 医疗保障 13.18 13.1821

8、00501 行政单位医疗 6.29 6.292100503 公务员医疗补助 6.88 6.88221 住房保障支出 10.96 10.9622102 住房改革支出 10.96 10.962210201 住房公积金 10.96 10.96注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 415.91 192.21 223.69 201 一般公共服务支出 370.59 146.89 223.69 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务370.

9、59 146.89 223.69 2013101 行政运行 146.89 146.89 2013102 一般行政管理事务 223.69 223.69 208 社会保障和就业支出 21.19 21.19 20805 行政事业单位离退休 21.19 21.19 2080501 归口管理的行政单位离退休21.19 21.19 210 医疗卫生与计划生育支出13.18 13.18 21005 医疗保障 13.18 13.18 2100501 行政单位医疗 6.29 6.292100503 公务员医疗补助 6.88 6.88221 住房保障支出 10.96 10.9622102 住房改革支出 10.96

10、 10.962210201 住房公积金 10.96 10.96注:本表反映部门本年度各项支出情况。8表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 427.68 一、一般公共服务支出 18 370.59 370.59 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 21.19 21.19 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 1

11、3.18 13.18 8 八、住房保障支出 25 10.96 10.96 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 427.68 本年支出合计 29 415.91 年初财政拨款结转和结余 13 19.07 年末结转和结余 30 30.84 一般公共预算财政拨款 14 19.07 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 446.75 合计 34 446.75 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。9表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2

12、 3合计 415.91 192.21 223.69201 一般公共服务支出 370.59 146.89 223.6920131 党委办公厅(室)及相关机构事务 370.59 146.89 223.692013101 行政运行 146.89 146.892013102 一般行政管理事务 223.69 223.69208 社会保障和就业支出 21.19 21.1920805 行政事业单位离退休 21.19 21.192080501 归口管理的行政单位离退休 21.19 21.19210 医疗卫生与计划生育支出 13.18 13.1821005 医疗保障 13.18 13.182100501 行政单

13、位医疗 6.29 6.292100503 公务员医疗补助 6.88 6.88221 住房保障支出 10.96 10.9622102 住房改革支出 10.96 10.962210201 住房公积金 10.96 10.96注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。10表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 156.48 302 商品和服务支出 30101 基本工资 92.76 30201 办公费 30102 津贴补贴 12.76 30202 印刷费 30103 奖金 3.4

14、9 30104 其他社会保障缴费 13.18 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.4430107 绩效工资 32.86 30240 税金及附加费用 30199 其他工资福利支出 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 35.74 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 21.19 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 10.96 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.59 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 192.21 公用经费合计 0注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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