魏都区民族宗教事务会.DOC

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资源描述

1、魏都区民族宗教事务委员会2016 年度部门决算目 录第一部分 魏都区民族宗教事务委员会概况1、主要职责2、部门决算单位构成第二部分 魏都区民族宗教事务委员会 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 魏都区民族宗教事务委员会 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释- 1 -第一部分 魏都区民族宗教事务委员会概 况- 2 -1、主要职责区民族宗教事务委员会主要职责

2、1.贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策,制定落实措施并监督检查执行情况。参与起草全区有关民族、宗教事务的规范性文件。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。2.协调全区民族关系,促进各民族间的平等团结、互助合作,依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。组织承办民族团结进步表彰活动。3.协同有关部门研究制定全区少数民族和民族聚居地区发展的特殊政策和措施,配合有关部门做好少数民族的帮扶工作。4.协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。5.依法保护公民

3、宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。6.依法加强对全区宗教事务的管理,引导宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。7.负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动,参与涉及民族- 3 -和宗教对外宣传工作。8.协助有关部门做好全区少数民族干部的培养、教育和使用工作。9.指导各街道办事处的民族宗教工作,协助街道办事处及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。10.承办区政府交办的其他事项。2、部门决算单

4、位构成纳入区民族宗教事务委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括:魏都区民族宗教事务委员会是主管宗教事务的政府工作部门,正科级规格。局内设机构一个:综合办公室,直属二级机构一个:魏都区民族宗教联络办公室。编制人数 12 人,在职人数 12 人。 - 4 -第二部分魏都区民族宗教事务委员会2016 年度部门决算表- 5 -收入支出决算总表. 公开 01 表部门: 单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 99.96一、一般公共服务支出 30 104.35二、上级补助收入 2 二、外交支出 31三、事业收入 3 三、国防支出

5、32四、经营收入 4 四、公共安全支出 33五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 34六、其他收入 6 六、科学技术支出 357 七、文化体育与传媒支出 368 八、社会保障和就业支出 379 九、医疗卫生与计划生育支出 3810 十、节能环保支出 3911 十一、城乡社区支出 4012 十二、农林水支出 4113 十三、交通运输支出 4214 十四、资源勘探信息等支出 4315 十五、商业服务业等支出 4416 十六、金融支出 4517 十七、援助其他地区支出 4618 十八、国土海洋气象等支出 4719 十九、住房保障支出 4820 二十、粮油物资储备支出 4921 二十一、其他支出 5

6、022 二十二、债务还本支出 5123 二十三、债务付息支出 5224 53本年收入合计 25 99.96 本年支出合计 54 104.35用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55年初结转和结余 27 19.5 年末结转和结余 56 15.128 57总计 29 119.5 总计 58 119.5注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 6 -收入决算表公开 02 表部门: 单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 99.96 99.96201 一般公共服务支

7、出 99.96 99.9620101 民族事务 80.3 80.32010101 行政运行 71.3 71.32010102 一般行政管理事务 9 92010103 宗教事务 19.66 19.662010104 行政运行 4.66 4.662320303 一般行政管理事务 15 15注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 7 -支出决算表公开 03 表部门: 单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 104.35 75.96 28.39 201 一般公共服务支出 104.35 75

8、.96 28.39 20101 民族事务 84.69 71.3 13.39 2010101 行政运行 71.3 71.3 0 2010102 一般行政管理事务 13.39 0 13.39 2010103 宗教事务 19.66 4.66 15 2010104 行政运行 4.66 4.66 0 2010105 一般行政管理事务 15 0 15 2010106 2010107 2320411 注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 8 -财政拨款收入支出决算表公开 04 表部门: 单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏

9、次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 99.96 一、一般公共服务支出 31 104.35 104.35 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 24 54本年收入合计 25 99.96 本年支出合计 55 104.35 104.35 年初财政拨款结转和结余 26 19.54 年末财政拨款结转和结余 56 15.15 15.15 一般公共预算财政拨款 27 19.54 57政府性基金预算财政拨款 28 5829 59 总计 30 119.5 总计 60 119.5 119.5

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