1、0武宣县东乡镇社会保障障服务中心2016 年部门决算1目 录第一部分:武宣县东乡镇社会保障服务中心概况一、主要职能2、部门决算单位构成第二部分:武宣县东乡镇社会保障服务中心 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:武宣县东乡镇社会保障服务中心 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况说明。二、2016 年度一般公共预算财
2、政拨款支出决算情况说明。三、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。五、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明六、2016年度预算绩效情况说明七、2016年度其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。2第一部分:武宣县东乡镇社会保障服务中心概况1、主要职能负责辖区内劳动力的开发利用,促进城乡就业,开发公益性岗位,对大龄就业困难人员实施再就业;负责下岗失业人员申领再就业优惠证,组织农村富余劳动力参加技能培训、劳务输出;负责实施新型合作医疗和协助社会保险经办机构做好辖区内新型农村养老保险、城镇居民医疗保险以及各
3、类企业、个体工商户及从业人员社会保险扩面征缴工作;负责退休人员的社会化管理;负责劳动保障统计工作,指导辖区内劳动保障工作;负责农村最低生活保障工作,承担五保供养、优抚安置、扶贫救济、残疾人服务及其他社会救助工作。二、部门决算单位构成我单位为镇政府管理的事业单位,无内设机构,人员编制总数为 3 人,实有财政供养人数 3 人,其中:在编在职人员 2人,退休人员 1 人;单位设置领导 1 名,其他人员 2 名。3第 2 第分武宣县东乡镇社会保障服务中心 2016 年度部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 18.32 一、一般公共服务支出二、
4、事业收入 二、外交支出三、事业单位经营收入 三、教育支出四、其他收入 0.05 四、科学技术支出五、上级补助收入 2.92 五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出 17.21七、医疗卫生与计划生育支出 0.71八、住房保障支出 1.19本年收入合计 21.29 本年支出合计 19.12用事业基金弥补收支差额 结余分配 2.18上年结转 年末结转与结余收入总计 21.29 支出总计 21.294表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 21.29 1
5、8.32 2.92 0.05208 社会保障和就业支出 19.39 16.42 2.92 0.0520801 人力资源和社会保障管理事务 15.38 12.41 2.92 0.052080109 社会保险经办机构 15.38 12.41 2.92 0.0520805 行政事业单位离退休 4.01 4.012080502 事业单位离退休 4.01 4.01210 医疗卫生与计划生育支出 0.71 0.7121005 医疗保障 0.71 0.712100502 事业单位医疗 0.71 0.71221 住房保障支出 1.19 1.1922102 住房改革支出 1.19 1.192210201 住房公
6、积金 1.19 1.195表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 19.12 19.12 208 社会保障和就业支出 17.21 17.21 20801 人力资源和社会保障管理事务 13.20 13.20 2080109 社会保险经办机构 13.20 13.20 20805 行政事业单位离退休 4.01 4.01 2080502 事业单位离退休 4.01 4.01 210 医疗卫生与计划生育支出 0.71 0.71 21005 医疗保障 0.71 0.712100502 事业
7、单位医疗 0.71 0.71221 住房保障支出 1.19 1.1922102 住房改革支出 1.19 1.192210201 住房公积金 1.19 1.196表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 18.32 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出 15 3 三、教育支出 16 4 四、科学技术支出 17 5 五、文化体育与传媒支出 18 6 六、社会保障和就业支出 19 16.42 16.42 7
8、七、医疗卫生与计划生育支出 20 0.71 0.71 8 八、住房保障支出 21 1.19 1.19 本年收入合计 9 18.32 本年支出合计 22 18.32年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 11 24 政府性基金预算财政拨款 12 25 合计 13 18.32 合计 26 18.327表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 18.32 18.32 208 社会保障和就业支出 16.42 16.42 20801 人力资源和社会保障管理事务 12.41 12.41208010
9、9 社会保险经办机构 12.41 12.4120805 行政事业单位离退休 4.01 4.012080502 事业单位离退休 4.01 4.01210 医疗卫生与计划生育支出 0.71 0.7121005 医疗保障 0.71 0.712100502 事业单位医疗 0.71 0.71 221 住房保障支出 1.19 1.1922102 住房改革支出 1.19 1.192210201 住房公积金 1.19 1.1989表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 11.52 302 商品和服务支
10、出 30101 基本工资 5.51 30201 办公费 30102 津贴补贴 1.5 30202 印刷费 30104 其他社会保障缴费 0.84 30240 税金及附加费用 30107 绩效工资 3.67 30299 其他商品和服务支出 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 6.80 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 4.01 31099 其他资本性支出 30309 奖励金 1.60 304 对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 1.19 30401 企业政策性补贴 30313 购房补贴 30399其他对个人和家庭的补助支出 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 18.32公用经费合计 0注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。