2017年差旅费报销单据粘贴填写流程(共9页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上差旅费报销单据粘贴填写流程为了更好的管理财务工作,配合各部门审批方便简洁化,提高工作效率,现拟定报销单据粘贴填写流程,请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月26号寄回公司审核(驻地的同事),请遵照以下正确填单样式填写报销单。一、单据填写细则:1、报销部门以及职别:与工资条上的部门和职位相对应。2、姓名:与身份证上相同,请勿填写英文名或者职位名。3、出差事由:销售部出差按照实际业务开发填写,培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。4、出差起止日期:按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。5、出差日期:与车票的日期相同。6、起讫地点:与车票的出发地到目的地相同。7、天数:出差天数,包含住宿天数。8、车船费:出差相同地方的长途车费累计。9、市内交通费:按照公司出差制度规定,每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。10 、住宿费:出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用,出差若无住宿的则无需填写费用,按出差制度规定住宿标准内实报实销。住宿费需提供付款凭证,如银联卡支付小票、支付宝、

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