湘潭医卫职业技术学院2015年度决算公开说明.DOC

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1、1湘潭医卫职业技术学院 2015 年度决算公开说明1、学院基本情况湘潭医卫职业技术学院是公办全日制医卫类高职院校,前身是湘潭职业技术学院,面向全国招生。办学历史溯源于 1915 年由美国基督教长老会创办的广德高级护士职业学校,2001 年 8 月,经湖南省人民政府批准,国家教育部备案,原湘潭市职工大学与湘潭市机电工业中专合并组建湘潭职业技术学院;2004 年11 月,原湘潭卫生学校整体并入。2015 年 6 月,经湖南省人民政府批准,更名为湘潭医卫职业技术学院。 学院现有两个校区,院本部地处湘潭市政治经济文化中心,河西校区傍依风景秀美的雨湖公园。学院占地面积 450 亩,建筑面积 18 万平方

2、米,固定资产3 亿多元。现设有临床学院、护理学院、医学技术学院、医用电气学院、卫生管理学院、公共课部和继续教育学院等院(部),开设了临床医学、口腔医学、护理、助产、康复、药学、检验等 20 个专业,在校学生 11000 余人。学院师资力量雄厚,现有教职工 660 人,专兼职教师 460 人,其中教授、主任医师等正高职称 40 人,副教授及其他副高级职称教师 205 人,“双师型”教师 290 人,具有研究生学历或硕士以上学位教师 165 人,学院还聘请了一批院士、专家教授及技能大师作为兼职教师团队。学院还设有职能部门党政办公室、组宣部、工会、团委、离退休办公室、教务处、学生工作部、人事处、科研

3、处、绩效考核办、招生就业处、计财处、后勤处、保卫处 14 个,负责内部管理工作。学院现有公车 7 台,“三公”经费主要由党政办公室归口管理。学院坚持以教学为中心,牢固树立“学生至上、服务为本”的办学理念,坚持“以就业为导向,以能力为本位,以素质教育为基础”的办学思路和“校企合作、工学结合”的人才培养模式,不断深化教育教学改革,突出职业能力和职业素质的培养,与大型医院、高等院校等单位深度融合,形成了以高职教育为主,职业培训、继续教育多元并举的办学格局,立足培养卫生事业发展需求的高素质技术技能人才。二、2015 年度部门决算公开附表1、部门收支决算总表2、部门收入决算表3、部门支出决算表4、部门财

4、政拨款收支决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出决算表8、政府性基金预算财政拨款收支决算表9、一般公共预算财政拨款基本支出决算表三、预算执行情况概况1、2015 年度收支决算总情况。2015 年度我校财政拨款收入 4956.26 万元(其中含政府性基金预算财政拨款 100 万元,上级拨入学生奖助学金 1223.72 万元),事业收入 5643.9 万元,上级补助收入 71.82 万元,其他收入 5.33 万元,共计 10677.32 万元。22015 年度我校一般公共服务支出 14.00 万元,教育支出 10

5、549.36 万元,文化体育与传媒支出 0.8 万元,社会保障和就业支出 8.15 万元,医疗卫生与计划生育支出 5.00 万元,其他支出 100.00 万元,共计 10677.32 万元。2、2015 年度一般公共预算财政拨款支出情况。按功能分类为基本支出4456.26 万元,项目支出 500.00 万元;按支出经济分类为其中工资福利支出1915.6388 万元,其中基本工资 993.51 万元,津贴补贴 115.17 万元,社会保障缴费 4 万元,绩效工资 802.95 万元;商品服务支出 172.3951 万元,其中维修(护)费 89.595 万元,培训费 17.5 万元,专用材料费 1

6、5 万元,其他商品和服务支出 50.3 万元;对个人和家庭补助支出 2198.2272 万元其中离休费29.0568 万元退休费 937.29 万元,抚恤金 8.1556 万元,助学金 1223.72 万元;基本建设支出 500 万元,系房屋建筑物购建;其他资本性支出 70.00 万元,系专用设备购置;其他商品和服务支出 100 万元。共计 4956.26 万元。四、“三公经费”决算情况:2015 年度我校一般公共预算财政拨款数没有“三公经费”拨款。但是我校非税收入支出“三公经费”情况为:1、公务用车运行维护费 31.3 万元,含小车过路过桥及运行油费和维修费;公车数 7 台。2、公务接待费

7、113.99 万元,学校现有在校学生 10000 余人,大型活动、迎新、招生、学生就业、招聘等任务较重。3、因公出国费用开支为零。“三公经费”支出没有超过预算控制数。五、2015 年度政府采购支出决算情况:2015 年度政府采购支出约 240 万元,主要含办公设备、教学实验仪器和药剂、维修等。湘潭医卫职业技术学院部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表 1)2015 年度部门收支决算总表填报单位:湘潭医卫职业技术学院 单位:万元 收 入 支 出项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数一、财政拨款收入 1 4,956.26 一、一般公共服务支出 37 14.00其中:政府性基金预算

8、财政拨款 2 100 二、外交支出 38 -二、上级补助收入 3 71.82 三、国防支出 39 -三、事业收入 4 5,643.90 四、公共安全支出 40 -四、经营收入 5 - 五、教育支出 41 10,549.36五、附属单位上缴收入 6 - 六、科学技术支出 42 -六、其他收入 7 5.34 七、文化体育与传媒支出 43 0.808 八、社会保障和就业支出 44 8.163收 入 支 出9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 5.0010 十、节能环保支出 46 -11 十一、城乡社区支出 47 -12 十二、农林水支出 48 -13 十三、交通运输支出 49 -14 十四、资源勘探

9、信息等支出 50 -15 十五、商业服务业等支出 51 -16 十六、金融支出 52 -17 十七、援助其他地区支出 53 -18 十八、国土海洋气象等支出 54 -19 十九、住房保障支出 55 -20 二十、粮油物资储备支出 56 -21 二十一、其他支出 57 10022 二十二、债务还本支出 58 -23 二十三、债务付息支出 59 -本年收入合计 24 10,677.32 本年支出合计 60 10,677.32用事业基金弥补收支差额 25 - 结余分配 61 -年初结转和结余 26 - 交纳所得税 62 -基本支出结转 27 - 提取职工福利基金 63 -项目 支 出 结 转 和 结

10、 余 28 - 转入事业基金 64 -经营结余 29 - 其他 65 -30 年末结转和结余 66 -31 基本支出结转 67 -32 项目支出结转和结余 68 -33 经营结余 69 -34 7035 714收 入 支 出总计 36 10,677.32 总计 72 10,677.32部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表 2)2015 年度部 门 收 入 决 算 表填报单位:湘潭医卫职业技术学院 单位:万元 项目支出功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 10,677.32 4

11、,956.26 71.82 5,643.90 0.00 0.00 5.34 201 一般公共服务支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699其他财政事务支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 10,549.36 4,828.31 71.82 5,643.90 0.00 0.00 5.34 20503 职业教育 9,624.44 3,903.39 71.82 5,643.90 0.00 0.00

12、 5.34 2050305 高等职业教育 8,823.46 3,102.40 71.82 5,643.90 0.00 0.00 5.34 2050399其他职业教育支出 800.99 800.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509教育费附加安排的支出 924.92 924.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999其他教育费附加安排的支出 924.92 924.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207文化体育与传媒支出 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799其他文化体育与传媒

13、支出 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999其他文化体育与传媒支出 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208社会保障和就业支出 8.16 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520808 抚恤 8.16 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 8.16 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210医疗卫生与计划生育支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 4.00 4

14、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099其他医疗卫生与计划生育支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901其他医疗卫生与计划生育支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960彩票公益金安排的支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003用

15、于体育事业的彩票公益金支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表 3)2015 年度部 门 支 出 决 算 表填报单位:湘潭医卫职业技术学院 单位:万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 10,677.32 10,177.32 500.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 14.00 14.0

16、0 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 10,549.36 10,049.36 500.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 9,624.44 9,624.44 0.00 0.00 0.00 0.00 62050305 高等职业教育 8,823.46 8,823.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 800.99 800.99 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 924.92

17、424.92 500.00 0.00 0.00 0.00 2050999其他教育费附加安排的支出 924.92 424.92 500.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999其他文化体育与传媒支出 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 8.16 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 8.16 8.16 0.00 0.00 0

18、.00 0.00 2080801 死亡抚恤 8.16 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099其他医疗卫生与计划生育支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901其他医疗卫生与计划生育支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 100.00

19、100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003用于体育事业的彩票公益金支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表 4)2015 年度部门财政拨款收支决算总表填报单位:湘潭医卫职业技术学院 单位:万元 收 入 支 出决算数项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1 4856.26 一、一般公共服务支出 31 14.00

20、14.00 -二、政府性基金预算财政拨款 2 100.00 二、外交支出 32 - - -3 三、国防支出 33 - - -4 四、公共安全支出 34 - - -5 五、教育支出 35 4828.30 4828.30 -6 六、科学技术支出 36 - - -7 七、文化体育与传媒支出 37 0.80 0.80 -8 八、社会保障和就业支出 38 8.16 8.16 -9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 5.00 5.00 -10 十、节能环保支出 40 - - -11 十一、城乡社区支出 41 - - -12 十二、农林水支出 42 - - -13 十三、交通运输支出 43 - - -14

21、十四、资源 勘 探 信 息 等 支出 44 - - -15 十五、商业服务业等支出 45 - - -16 十六、金融支出 46 - - -8收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款17 十七、援助其他地区支出 47 - - -18 十八、国土 海 洋 气 象 等 支出 48 - - -19 十九、住房保障支出 49 - - -20 二十、粮油物资储备支出 50 - - -21 二十一、其他支出 51 100.00 - 100.00 22 二十二、债务还本支出 52 - - -23 二十三、债务付息支出 53 - - -本年

22、收入合计 24 4956.26 本年支出合计 77 4956.26 4856.26 100.00 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 - 年末财政拨款结转和结余 79 - - -一、一般公共预算财政拨款 27 - 基本支出结转 80 - - -二、政府性基金预算财政拨款 28 - 项目支出结转和结余 81 - - -29 82 总计 30 4956.26 总计 83 4956.26 4856.26 100.00 9部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表 5)2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表填报单位:湘潭医卫职业技术学院 金额:万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支

23、出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合计 4,856.26 4,356.26 500.00 201 一般公共服务支出 14.00 14.00 0.00 20106 财政事务 14.00 14.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 14.00 14.00 0.00 205 教育支出 4,828.30 4,328.30 500.00 20503 职业教育 3,903.38 3,903.38 0.00 2050305 高等职业教育 3,102.40 3,102.40 0.00 2050399 其他职业教育支出 800.98 800.98 0.00 20509 教育费附加安排的支出 92

24、4.92 424.92 500.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 924.92 424.92 500.00 207 文化体育与传媒支出 0.80 0.80 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 0.80 0.80 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 0.80 0.80 0.00 208 社会保障和就业支出 8.16 8.16 0.00 1020808 抚恤 8.16 8.16 0.00 2080801 死亡抚恤 8.16 8.16 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.00 5.00 0.00 21005 医疗保障 4.00 4.00 0.00 2100502 事业单位医疗 4.00 4.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1.00 1.00 0.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.00 1.00 0.00

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