1、洮南市城市管理执法大队2017 年部门预算年 月 日(公章)1目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2017 年部门预算表一、一般公共预算(一)收支预算总表(二)收入预算总表(三)支出预算总表(四)财政拨款收支总表(五)财政拨款支出预算表(六)财政拨款基本支出预算表(七)政府性基金预算收入支出总表(八) “三公 ”经费预算财政拨款情况统计表2第一部分 部门概况一、主要职能市城市管理执法大队受市人民政府授权,主要行使城市规划管理、市容环卫、园林绿化、市政管理、环境保护、工商管理、公安交通等方面全部或部分行政处罚权及承担相关行政管理和执法工作。具体为:(一)行使市容环境卫生管理
2、方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。(二)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的全部或者部分行政处罚权。(三)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(四)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,对未经批准侵占、挖掘、损坏城市道路设施的行为,对城市道路施工后不及时清理现场和不按文明施工标准施工的行为实施行政处罚。(五)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部3分行政处罚权。(六)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。(七)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道
3、路行为的行政处罚权,对侵占道路及机动车、非机动车乱停乱放等影响城市形象行为实施行政处罚。(八)行使各类占用道路、桥梁设置经营位置、临时市场位置、非机动车停车场位置、施工围挡和暂时设施及围栏、围墙位置的审批、管理和收费,临时占用公用设施、广场及景观路的各类临时活动的审批,户外装潢、牌匾、橱窗、门窗拆改、门脸装饰装修等设计方案的审批,户外广告牌匾及道路标识、街路横幅等宣传悬挂物的审批和管理。(九)负责建设、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网以及居民饰修房屋过程中所产生的弃土、弃料等废弃物的管理,承担辖区内建筑垃圾的管理及相关排放、运输、消纳等项目的审批、稽查等相关工作。(十)负
4、责辖区内露天占道市场的整合、规划以及市场准入资质的审核、制定管理标准及组织开展考核、检查、评比工作。(十一)履行市人民政府规定的其他职责,完成市政府交办的其他工作。4(按照部门“三定” 方案表述)二、机构设置(一) 根据上述职责,洮南市城市管理执法大队部门内设 16 个机构,分别为, 行政办公室、人事劳资科、机关党总支、财务科、法制宣传科、考核稽查科、审批科、规划监察中队、环卫监察中队、城市管理信息指挥中心、城市管理执法团结中队、城市管理执法光明中队、城市管理执法富文中队、城市管理执法永康中队、城市管理执法通达中队、城市管理执法兴隆中队、下设 0 家预算单位。5第二部分 2017 年部门预算表
5、一、一般公共预算收支预算总表单位:万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款收入 1428 一、一般公共服务 1428 财政预算拨款收入 1284 二、国防支出 非税收入 144 三、公共安全支出 二、事业收入 教育收费收入 其他事业收入三、事业单位经营收入 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 1428 本年支出合计 1428 上年结余 122.5 结转下年 122.5 部门结余 用事业基金弥补收支差额 其他结余 收入总计 1428 支出总计 1428 (注:按照批复预算表 1(2017 年收支预算总表)填列。 )6收入预算总表单位:万元本年收
6、入财政拨款收入 事业收入功能分类科目名称 总计 合计小计财政预算 拨款收入非税收入 小计教育收费收入其他 事业收入事业 单位 经营 收入上级 补助 收入附属 单位 上缴 收入其他 收入上年结余一、一般公共服务 1550.5 1428 1284 144 122.5人大事务行政运行城管执法 1550.5 1428 1284 144 122.5二、合计 1550.5 1428 1284 144 122.5(注:按照批复预算表 2(2017 年收入预算总表)填列。功能科目填列至项级。 )7支出预算总表单位:万元基本支出功能分类科目名称 总计合计 人员经费 公用经费项目 支出事业 单位经营 支出对附属
7、单位补 助支出上缴 上级 支出一、一般公共服务 1428 1428 455 973人大事务行政运行城管执法 1428 1428 455 973二、合计 1428 1428 455 973(注:按照批复预算表 3(2017 年支出预算总表)填列。功能科目填列至项级。 )8财政拨款收支总表单位:万元收 入 支 出项 目 预算 数 项 目 预算 数一、财政拨款 1428 一、一般公共服务 1428 财政预算拨款 1284 二、外交 非税收入 144 三、国防 二、事业收入 四、公共安全 三、经营收入 五、教育 四、其他收入 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、医疗卫生 十、节能
8、环保 十一、城乡社区事务 十二、农林水事务 十三、交通运输 十四、资源勘探电力信息等事务 十五、商业服务业等事务 十六、金融监管等事务支出 十七、地震灾后恢复重建支出 十八、国土资源气象等事务 十九、住房保障支出 二十、粮油物资管理事务 二十一、储备事务支出 二十二、国债还本付息支出 二十三、其他支出 本年收入合计 1428 本年支出合计 1428 用事业基金弥补收支差额 结余分配 122.5上年结转和结余 122.5 年末结转和结余 合 计 1550.5 合 计 1550.59财政拨款支出预算表单位:万元基本支出功能分类科目名称 总 计 合计 人员经费 公用经费项目 支出一、一般公共服务 1428 1428 455 973人大事务行政运行城管执法 1428 1428 455 973二、合计 1428 1428 455 973(注:按照批复预算表 4(2017 年财政拨款支出预算总表)填列。功能科目填列至项级。 )